1借委托加工物資82 貸原材料82
【例題】甲公司委托丁公司加工商品一批,屬于應(yīng)稅消費(fèi)品10萬(wàn)件,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月20日發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為582萬(wàn)元。(2)2月2日支付商品加工費(fèi)12萬(wàn)元,支付應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅66萬(wàn)元,該商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅可抵扣。甲公司和丁公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。(3)3月4日用銀行存款支付往返運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為900元。(4)3月5日,上述商品10萬(wàn)件,加工完畢,公司已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品賬戶(hù)要求:逐筆作分錄
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工商品一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),該商品收回后直接銷(xiāo)售。該商品有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2月7日,發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為20000元。(2)2月10日,以銀行存款支付商品加工費(fèi)7000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為630元。(3)2月21日,以銀行存款支付受托方代收代繳的消費(fèi)稅3000元。(4)2月22日,商品加工完成驗(yàn)收入庫(kù)。要求:依次寫(xiě)出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司委托丁公司加工商品一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)100000件,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月20日,發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工費(fèi)120000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅660000元,該商品收回用于連續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅可抵扣,甲公司和丁公司均屬于一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%(3)3月4日,用銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅稅款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完畢,甲公司已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)上述資料編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲公司委托丁公司加工商品一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)100000件,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月20日,發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工費(fèi)120000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅660000元,該商品收回用于甲公司銷(xiāo)售和丁公司均屬于一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%(3)3月4日,用銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅稅款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完畢,甲公司已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)上述資料編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲公司委托丁公司加工商品一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)100000件,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月20日,發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工費(fèi)120000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅660000元,該商品收回用于銷(xiāo)售,甲公司和丁公司均屬于一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%(3)3月4日,用銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅稅款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完畢,甲公司已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)上述資料編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶(hù)C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷(xiāo)售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
2借委托加工物資12 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.56 -應(yīng)交消費(fèi)稅66 貸銀行存款79.56
3借委托加工物資1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.09 貸銀行存款1.09
4借庫(kù)存商品95 貸委托加工物資95
第一個(gè)問(wèn)題不明白
1借委托加工物資582 貸原材料582
第三個(gè)問(wèn)題也不明白
運(yùn)費(fèi)計(jì)入材料成本核算呀
第四個(gè)問(wèn)題也不明白
庫(kù)存商品的計(jì)算是582+12+1=595
你上面寫(xiě)的95
我第一個(gè)這錯(cuò)了導(dǎo)致后邊數(shù)字不對(duì)