您好 借 利潤分配_未分配利潤 貸 本年利潤
年末結(jié)轉(zhuǎn),余額表上本年利潤余額為借方1943177.45。年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做,數(shù)字怎么填填正還是負,請老師給個標準分錄。
本年利潤12月借方余額負30萬,請問年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄怎么做?
請問,2020年12月31日,《余額表》,"本年利潤","期末余額"是貸方負數(shù),"本年累計"余額在借方。系統(tǒng)沒自動生成"結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤"憑證,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎寫?
請問年末本年利潤余額負數(shù),需要怎樣填寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
請問年末本年利潤負數(shù)貸-20萬,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負數(shù),沒關(guān)第吧
那么本年利潤余額是負數(shù)的(如-1000)那結(jié)轉(zhuǎn):借 利潤分配-未分配利潤 -1000 貸:本年利潤 -1000?
本年利潤余額是負數(shù)的 就是在借方 不需要再填負數(shù)符號了啊 直接寫金額就好了
那現(xiàn)在是借本年利潤?還是貸本年利潤?
結(jié)轉(zhuǎn)前貸方負數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)后 沒有余額