在12月份做賬的時候計提.
老師 1月份申報12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計提并在申報交納增值稅時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
1月份申報繳納的12月的增值稅及附加,還有企業(yè)所得稅,請問在1月份做賬的時候計提不?
請問10-12月份征期的附加稅,1月份開始申報,計提的時候是做在1月份的帳里面嗎?
23年12月繳納的稅金及附加在24年1月申請退稅了,24年3月份做匯算清繳所得稅年報還提現(xiàn)退的稅金及附加嗎
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計提印花稅,一季度一申報,直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請問直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因為這12月份沒有計提,那1月份的時候還計提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準則?是小企業(yè)會計準則,還是企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
12月之前做賬的人沒有計提,我現(xiàn)在做1月份還需要計提不?
那現(xiàn)在做1月份還需要計提
那就是計提12月份企業(yè)所得稅時:借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅。計提12月增值稅及附加稅的時候:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)稅金及附加-教育附加稅金及附加-城市教育附加稅金及附加-城建稅貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅應(yīng)交增值稅-教育附加應(yīng)交增值稅-城市教育附加應(yīng)交增值稅-城市維護建設(shè)稅應(yīng)交增值稅
是的,分錄是正確的。