您好,那就計入管理費用
老師 ,在車輛保險快到期剩余兩個月保廢,課退回來干個月保費,發(fā)票一認證抵扣了,現(xiàn)以開紅字信息表給保險公司,原帳以紅沖,就是進項稅轉(zhuǎn)出是怎么做的分錄,麻煩老師幫我看看
21年進項發(fā)票認證付的保費,現(xiàn)在退保了,退回來的錢比之前少,保險公司扣了一部分,當時是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在如何做賬
21年買的保險,進項票認證了,入賬借管理費用,應(yīng)交稅費進項,貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負數(shù),應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,進項發(fā)票開的3964.55,1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進項轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,負數(shù)進項發(fā)票不能認證是嗎
21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進項發(fā)票開的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進項轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,當時是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險公司扣的錢,怎么寫分錄
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
怎么記,21年記的管理費用保險費,進項稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進項轉(zhuǎn)出,對方給開的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是現(xiàn)金退的,扣了一部分,不開票
退款是銀行退的,發(fā)錯了
您好,根據(jù)紅字發(fā)票,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。銀行存款(紅字)
您好,根據(jù)紅字發(fā)票,借銀行存款,以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
但是銀行沒退回全部啊
不用過進項轉(zhuǎn)出科目嗎
您好,根據(jù)發(fā)票做賬,差額就是剩余管理費用
沒明白,差額不開發(fā)票,怎么入的管理費用
您好,沖回的比原來的發(fā)票金額小,差額是已經(jīng)開發(fā)票的
沖會的發(fā)票金額就是以前抵扣進項的金額,之前退款退少了,并且不會開票,完整的應(yīng)該怎么做分錄,這樣有點糊涂
您好,那您把差額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
比如那就是借以前年度損益負數(shù)200,進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)30,銀行-220,借營業(yè)外支出10.貸銀行存款10嗎
還是沖現(xiàn)金,所有的分錄怎么寫,不會寫分錄
您好,是的,您的理解非常正確,但實際應(yīng)當是您已經(jīng)消耗的保險費,計入管理費用更合適
您好,麻煩您發(fā)下全部相關(guān)發(fā)票