同學(xué)您好, 您這個(gè)是這樣的
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會(huì)出現(xiàn)同一個(gè)人一個(gè)月通過(guò)專戶發(fā)放兩次的情況,因?yàn)槲覀兊呐R工有的是勞務(wù)分包的人,到時(shí)候他們也會(huì)提交這個(gè)人的工資通過(guò)專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來(lái)我們之前專戶發(fā)放的工資都沒(méi)有超過(guò)5000,但假如我們的一個(gè)這個(gè)月臨工有7000的工資通過(guò)專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,那勞務(wù)分包方造這個(gè)人同一個(gè)月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個(gè)工人還需要繳納個(gè)稅不呢?
老師 您好 想問(wèn)下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測(cè)試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時(shí)候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己?jiǎn)T工代付的 做賬的時(shí)候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅(因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,外部技術(shù)人員 是沒(méi)有涉及收入一說(shuō)的)
老師。我們公司主要是做專業(yè)分包 甲方總包單位要求工人工資由他們代發(fā) 和我們簽訂三方協(xié)議 那我們報(bào)個(gè)稅工資時(shí)。是由我們報(bào)嗎 到時(shí)候我們的工程款需要扣除這部分已發(fā)工資費(fèi)用 現(xiàn)在麻煩問(wèn)下 我們賬務(wù)怎么做呢
老師,我們單位是畜牧業(yè),外聘剪羊毛的,我們做臨時(shí)工工資,這樣還要按勞務(wù)費(fèi)百分之20扣繳嗎
老師,我們公司因?yàn)轫?xiàng)目需要臨時(shí)雇傭了一部分人員,簽訂半年期的臨時(shí)勞務(wù)合同,約定每個(gè)月發(fā)放工資,發(fā)放工資時(shí)可以按照綜合所得適用百分之三至百分之四十五的超額累進(jìn)稅率嗎,還是必須要按照勞務(wù)費(fèi)扣除申報(bào)個(gè)稅?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來(lái)1萬(wàn)多,報(bào)成了17萬(wàn)多,多報(bào)了16萬(wàn)美金,這個(gè)一定得按17萬(wàn)開(kāi)銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬(wàn)多開(kāi)票就好呢?
8月新開(kāi)的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過(guò)稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對(duì)方代開(kāi)增值稅租金怎么簽署可以不代開(kāi)增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開(kāi)6%的專票,每個(gè)月大概有3萬(wàn)單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開(kāi)6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來(lái)了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來(lái)的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些稅種
我單位目前所在4號(hào)商鋪與隔壁5號(hào)商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(cuò)(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號(hào)搞錯(cuò)),與房產(chǎn)證對(duì)不起來(lái),目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號(hào)商鋪?zhàn)C,這個(gè)事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開(kāi)發(fā)票給他單價(jià)上比平時(shí)高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬(wàn)股權(quán),是另一個(gè)公司認(rèn)繳的,后轉(zhuǎn)給某個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格360萬(wàn),180萬(wàn)認(rèn)繳出資額,180萬(wàn)資本公積。目前已實(shí)繳給我公司。我公司,另外公司,某個(gè)人,3方都需要交什么稅?交多少?
臨時(shí)工我做工資單不開(kāi)發(fā)票,也要扣百分之20,按照員工工資申報(bào)這樣不扣可以嗎
您有給他買社保嗎?簽的合同是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同呢?
可以是試用期
不用簽合同和社保吧
正規(guī)說(shuō)是需要有合同的,您是勞動(dòng)合同的話就需要交社保,如果是勞務(wù)合同的話是不用交社保,但是需要按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)算個(gè)人所得稅
沒(méi)簽任何合同,老師,您建議簽什么合同
你有沒(méi)有勞動(dòng)合同的模版
可以給我留個(gè)郵箱,我到時(shí)候找到以后發(fā)給您
714265041,這個(gè)郵箱
按照百分之20扣個(gè)人所得稅
是20的話,那就適應(yīng)勞務(wù)報(bào)酬的
那不想繳納百分之20
那您或者就按照勞動(dòng)合同算工資,然后不交社保,但是這一塊是有風(fēng)險(xiǎn)的