同學(xué)您好,是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的

老師,請(qǐng)問一下年末的時(shí)候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
老師,請(qǐng)問一下注銷公司需要怎么做賬?本年利潤和利潤分配需要怎么轉(zhuǎn)?
老師,我們要注銷分公司。我想問每月費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那么現(xiàn)在沒到年底,我需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤嗎?
請(qǐng)問一下未分配利潤怎么算?公司想注銷有利潤要怎么做?
老師,一般年底的話需要結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤,那么我們?cè)?0月份注銷的話,只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤還是也要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對(duì)方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開票額度是20萬,就是一個(gè)季度能開60萬的發(fā)票對(duì)嗎?但是一個(gè)季度超30萬就得交稅了是嗎
請(qǐng)問老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選了,所屬期是10月,次月申報(bào)退稅所屬期選的是自然月11月,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬的會(huì)計(jì)分錄是?
老師您好!請(qǐng)問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動(dòng)單里,增加原值嗎?
老師,個(gè)人代開的砂石料發(fā)票,要交那些稅?
公司承擔(dān)員工的個(gè)稅,怎么做分錄,舉例
在沒有殘疾人的情況下,人數(shù)超過30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢


具體怎么做老師, 怎么結(jié)轉(zhuǎn),需要注意些什么?
主要的是要把您賬上的科目都轉(zhuǎn)平,最后只留下貨幣資金和所有者權(quán)益類的科目,一般就是實(shí)收資本和未分配利潤
最后本年利潤有沒有余額?利潤分配-未分配利潤有沒有余額?
本年利潤是沒有余額的,但是利潤分配未分配利潤是有余額的
最終利潤分配未分配利潤的余額是合實(shí)收資本一致的是嗎?就是我投了多少錢就虧了多少錢
利潤分配未分配利潤是沒有辦法和實(shí)收資本一致的
那我的是一致的是什么原因呢?我把所有的分錄昨晚,去看科目余額表實(shí)收資本是2萬3,未分配利潤的期末余額也是-2萬3
您其他科目都沒有余額了,是嗎?
老師,您看一下呢?
其他科目都沒有余額的情況下是這樣的
老師,那您剛剛說的沒有辦法一致是什么意思呢
一般情況下,您的貨幣資金也不可能一分錢都沒有的
您其他科目都沒有余額,那就只有這兩個(gè)科目,肯定一個(gè)正的一個(gè)負(fù)的了
我把錢全部退給母公司了,所以一分錢也沒有,如果賬上有錢應(yīng)該怎么處理呢
這樣的話,這樣就可以了,您就可以去辦理注銷了