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Q

2、某公司系增值稅一般納稅人,其經(jīng)營產(chǎn)品適用的增值稅稅率為17%。銷售單價均為不含增值稅的價格。2006年3月該企業(yè)發(fā)生如下一些相關(guān)業(yè)務(wù):(1)3月5日,向甲企業(yè)銷售A產(chǎn)品300件,單價為15000元,單位銷售成本為1000元。收入款存入銀行。(2)3月18日,丙企業(yè)要求退回本年2月25日購買的20件A產(chǎn)品,該產(chǎn)品銷售單價為15000元,單位銷售成本為10000元,其銷售收入300000元已經(jīng)確認(rèn)入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丙企業(yè)貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。(3)3月21日,甲企業(yè)來函提出3月5日購買的A產(chǎn)品質(zhì)量不完全合格。經(jīng)協(xié)商同意按銷售價款的10%給予折讓,并辦理通退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為該公司編制有關(guān)會計分錄。

2022-03-22 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 15:06

1借銀行存款5085000 貸主營業(yè)務(wù)收入4500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅585000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:06

借主營業(yè)務(wù)成本3000000 貸庫存商品3000000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:07

2借主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39000 貸應(yīng)收賬款339000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:07

借庫存商品200000 借主營業(yè)務(wù)成本-200000

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:08

3借主營業(yè)務(wù)收入450000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅58500 貸銀行存款508500

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-22 15:17

銷項(xiàng)稅是怎么算的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:17

你說的是哪一科的銷項(xiàng)稅呀

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-22 15:22

第一個分錄的時

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:24

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4500000*0.13=585000

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-22 15:25

為什么是0.13而不是0.17

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:29

我按照最新的稅率計算

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-22 15:34

最后一個分錄10%的折扣不需要寫財務(wù)費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:35

不需要這里是沖減主營業(yè)務(wù)收入,這是銷售折讓,不是現(xiàn)金折扣

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-22 15:37

好的明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-22 15:41

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1借銀行存款5085000 貸主營業(yè)務(wù)收入4500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅585000
2022-03-22
你好需要計算做好了給你
2022-03-22
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 3,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 4,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育費(fèi)附加?
2023-05-10
1借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39000 借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000
2023-05-08
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù)的??
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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