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老師好!小微企業(yè),公司購入材料一批,未付款,供應(yīng)商只給了發(fā)貨單,未開發(fā)票給我們,分錄:入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,出庫,對方收貨驗收,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,對嗎?

2022-03-22 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-22 11:55

是的,就是這樣處理的哈

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快賬用戶3948 追問 2022-03-22 11:56

付款后,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-03-22 11:58

借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按正確的金額入庫

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快賬用戶3948 追問 2022-03-22 12:03

您的意思是,沖減暫估的分錄后,按實際付款的金額借庫存商品貸銀行存款,對嗎

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快賬用戶3948 追問 2022-03-22 12:05

但如果我們先付了貨款,供應(yīng)商還沒開票給我們,分錄是不是將銀行存款 科目改為預(yù)付賬款呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-22 12:05

是的,就是那個意思的哈

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快賬用戶3948 追問 2022-03-22 12:06

收到,謝謝一鳴老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-22 12:07

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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是的,就是這樣處理的哈
2022-03-22
您好,預(yù)付賬款也是也是一樣做賬 通過庫存商品沖銷 只是說沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023-01-26
一個對的是的,第二個需要的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
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