你好? 可以的 可 以增加的?
老師是這樣的,我們是做電商的,得開具天貓積分服務費給天貓,但我們的經營范圍沒有服務費的,該怎么開呢,我們是賣鞋的?,F(xiàn)在去增加經營范圍也沒什么時間了??梢蚤_我們的商品給他們嗎,鞋-天貓積分服務費這樣可以嗎?但這樣稅率又不一樣了哎。一個13,一個6
我們珠寶公司,但是有時候進電飯煲贈送給顧客,那我們可不可以加一個經營范圍是日用品的銷售呢?
我們開珠寶店的,有時候進贈品電飯煲! 那我們經營范圍可以弄日用品銷售嗎?合乎常理不?
稅收編碼和經營范圍怎么去匹配呢,比如一臺儀器,別人開給我的是通用設備,我是直接買進來銷售出去的,這個儀器也屬于電工儀器儀表,我們公司經營范圍里沒有通用設備一項,但是有電工儀器儀表,那我能用電工儀器儀表的稅收編碼,那就和進項發(fā)票不一致,如果用通用設備,企業(yè)經營范圍又沒有這個選項。稅收編碼是一定要和經營范圍完全一致么,還是說只要一個類別也可以
老師 我們是做醫(yī)療試劑的公司 現(xiàn)在在原來經營范圍的基礎上我們增加了經營范圍,海參 等保健品。 那我們進貨海參的時候對方給我們開發(fā)票,但是我們銷售的時候都是銷售給個人了 個人轉款也是直接轉給老板了不給個人開票,那這樣的話,我們怎么操作賬務呀?
剛領營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調整比較好?