你好,什么原因不一致?
匯算清繳時(shí),職工薪酬和期間費(fèi)用里職工薪酬總額不一致,有影響嗎?
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
老師,所得稅匯算清繳時(shí)候,職工薪酬明細(xì)表的合計(jì)數(shù)據(jù)要和期間費(fèi)用邊的第一行職工薪酬金額一致嗎
你好老師,請(qǐng)問匯算清繳表里a104000的期間費(fèi)用里的職工薪酬是與a105050的里期間費(fèi)用職工薪酬里的賬載金額還是實(shí)際發(fā)生額要一致呢?
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
職工薪酬那張表是計(jì)算填列的
你好,職工薪酬明細(xì)表第一列都是填寫你計(jì)提的金額,這個(gè)和職工薪酬明細(xì)表薪金應(yīng)該是一樣的。
他是按照你第一列的金額合計(jì)填寫的,他不是根據(jù)后面的稅收金額填寫。
主要原因是11和12月的工資沒有進(jìn)行計(jì)提,但是工資在2022年5月31日之前已經(jīng)發(fā)放了,所以職工薪酬那張表我按12個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填列
你好,那你的期間費(fèi)用里面不應(yīng)該加上這個(gè)沒有計(jì)提的。
但是里和利潤(rùn)總額就不一致了呀
你好,那你怎么調(diào)整的?你沒有計(jì)提的那一部分在職工薪酬明細(xì)表里面,稅收金額里面填寫不就可以啦?
期間費(fèi)用填寫的是你賬上計(jì)提的,你沒有計(jì)提的不要加進(jìn)去。職工薪酬明細(xì)表,賬載金額是你計(jì)提的,實(shí)際金額和稅收金額是發(fā)下去的,如果你少計(jì)提了,你在實(shí)際金額和稅收金額里面加上不就可以啦。差額的這一部分就是你需要調(diào)減的金額。