你好,符合資本化支出,未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分,如果是沒(méi)有轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)的金額就是費(fèi)用化金額,可以轉(zhuǎn)管理費(fèi)用后處理,最后加計(jì)扣除,如果是形成無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)年攤銷的金額,可以加計(jì)扣除處理。
老師,在填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),因?yàn)闀?huì)計(jì)口徑中研發(fā)支出資本化里面又一些不符合稅法資本化的金額,在形成無(wú)形資產(chǎn)后,攤銷的金額(里面含不符合稅法資本化的金額)是否全都填寫(xiě)到A107012的43行本年形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷額中
研發(fā)支出輔助賬填的是可加計(jì)扣除的金額,符合資本化但未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分不可以加計(jì)扣除,為什么要在表里填寫(xiě)呢
符合資本化支出,但未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分,需要登記研發(fā)支出輔助賬嗎?研發(fā)支出輔助賬好像只登記可加計(jì)扣除部分??
老師,研發(fā)支出-費(fèi)用化的可以加計(jì)扣除,那資本化的不是得形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí)才能按200%進(jìn)行攤銷嗎?這樣的話研發(fā)支出輔助賬里還需要把資本化的這部分寫(xiě)進(jìn)去嗎?如果寫(xiě)進(jìn)去那加計(jì)扣除那里的金額怎么填寫(xiě)?
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個(gè)體戶,開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃,回來(lái)的是洗衣機(jī)可以嗎?
社保我是上個(gè)月繳的,醫(yī)保我這個(gè)月開(kāi)始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒(méi)有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開(kāi)一個(gè)小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開(kāi)戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開(kāi)戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?
經(jīng)濟(jì)法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對(duì)應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開(kāi)票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,顯示申報(bào)失敗。 申報(bào)反饋信息:申報(bào)失敗,扣繳單位無(wú)有效的稅費(fèi)稅種認(rèn)定信息。 這個(gè)要如何處理呢?
符合資本化,未形成無(wú)形資產(chǎn),入賬時(shí)不是計(jì)入資本化支出嗎
這個(gè)還是要區(qū)分是費(fèi)用化還是資本化的呢
符合資本化啊
抱歉,可能是我沒(méi)有理解到。為什么要填寫(xiě),因?yàn)檫@樣才能了解公司進(jìn)度的呢。沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn),研發(fā)支出,暫不處理,作為資產(chǎn)類反應(yīng)