方案2更節(jié)稅,因?yàn)槠胀ㄆ嚨南M(fèi)稅只在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收
乙集團(tuán)旗下的A汽車制造廠為增值稅一般納稅人,該廠生產(chǎn)出新型小轎車,生產(chǎn)成本為168 000元/輛,預(yù)計(jì)的正常出廠價(jià)為190 000元/輛,適用的增值稅稅率為13%、消費(fèi)稅稅率為5%。現(xiàn)有兩種銷售方案: 方案1,A汽車制造廠以出廠價(jià)190 000元/輛將小汽車銷售給經(jīng)銷商。 方案2,在乙集團(tuán)旗下新設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算的B汽車經(jīng)銷公司A汽車制造廠以180 000元/輛的價(jià)格將小汽車銷售給B汽車經(jīng)銷公司。 要求:請(qǐng)為該集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)的稅務(wù)籌劃,并說明你的理由。
資料:乙集團(tuán)旗下的A汽車制造廠生產(chǎn)出新型小轎車,生產(chǎn)成本為268000元/輛,預(yù)計(jì)的正常出廠價(jià)為290000元/輛,適用的增值稅稅率為13%、消費(fèi)稅稅率為5%?,F(xiàn)有兩種銷售方案:方案1,A汽車制造廠以出廠價(jià)290000元/輛將小汽車銷售給經(jīng)銷商。方案2,在乙集團(tuán)旗下新設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算的B汽車經(jīng)銷公司A汽車制造廠以280000元/輛的價(jià)格將小汽車銷售給B汽車經(jīng)銷公司。要求:請(qǐng)為該集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)的稅務(wù)籌劃,并說明你的理由。
資料:乙集團(tuán)旗下的A汽車制造廠生產(chǎn)出新型小轎車,生產(chǎn)成本為268000元/輛,預(yù)計(jì)的正常出廠價(jià)為290000元/輛,適用的增值稅稅率為13%、消費(fèi)稅稅率為5%?,F(xiàn)有兩種銷售方案:方案1,A汽車制造廠以出廠價(jià)290000元/輛將小汽車銷售給經(jīng)銷商。方案2,在乙集團(tuán)旗下新設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算的B汽車經(jīng)銷公司A汽車制造廠以280000元/輛的價(jià)格將小汽車銷售給B汽車經(jīng)銷公司。要求:請(qǐng)為該集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)的稅務(wù)籌劃,并說明你的理由
甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10輛A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每輛100000(不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵償以前欠乙公司貨款1500000元,B型號(hào)小汽車成本為每輛100000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛120000元(不含稅),最高1價(jià)為每輛125000元(不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。要求:對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
1.甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10輛A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每100000元(不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵償以前欠乙公司貨款1500000元,B型號(hào)小汽車成本為每100000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛120000元(不含稅),最高售價(jià)為每125000元(不稅)。上小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。要求:對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?