同學(xué)你好,這個(gè)理解對(duì)的
1、月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 年末的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零???
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說(shuō)可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 認(rèn)證差額在借方是應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果差額是在貸方應(yīng)交稅金 /轉(zhuǎn)出多繳增值稅 對(duì)嗎
老師問(wèn)下 每年在年底 全年的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 減免稅都要結(jié)轉(zhuǎn) 差額是不是都進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方或貸方 對(duì)嗎
每年年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這借貸方的金額是從哪里可以取數(shù)?是當(dāng)年銷(xiāo)賬減去進(jìn)賬的差額么?
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開(kāi)普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)要求開(kāi)專(zhuān)票,如果開(kāi)專(zhuān)票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專(zhuān)票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票稅率是多少???還是1%嗎?
1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報(bào); 2.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地如屬自有房產(chǎn)或無(wú)租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷(xiāo)售行為(包括未開(kāi)票收入等)是否足額申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請(qǐng)教老師們一個(gè)問(wèn)題,錢(qián)不是當(dāng)月收的,本來(lái)是b頭上的錢(qián),收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個(gè)錢(qián)不是這個(gè)月收的,這個(gè)錢(qián)已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個(gè)錢(qián)又不是這個(gè)月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開(kāi)收購(gòu)發(fā)票沒(méi)有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶(hù)非要開(kāi)專(zhuān)票,我能給開(kāi)嗎?
母題2和子題1會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
這道題,財(cái)政撥款45萬(wàn)元會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師 老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額在借方是借:應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅; 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額是在貸方為貸應(yīng)交稅金 /轉(zhuǎn)出多繳增值稅 對(duì)嗎 老師我將剛才的文字糾正下
老師,差額在借方(借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是因?yàn)槔U納了增值稅 所以在借方;差額在貸方(貸應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出多繳交增值稅)因?yàn)槟昴┯辛舻?
同學(xué),你好,你實(shí)際直接把銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅反著做個(gè)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅把除了留底的也反著做一下就行。 如你進(jìn)項(xiàng)是100,銷(xiāo)項(xiàng)是60,轉(zhuǎn)出未交增值稅是20, 借銷(xiāo)項(xiàng)60 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng)40, 你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)還有留底上60就可以了。只要把銷(xiāo),轉(zhuǎn)出未交,和進(jìn)項(xiàng)不需要的都結(jié)轉(zhuǎn)了,只留留就可以了
老師 不懂 是不是只要結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)項(xiàng)和未交增值稅 差額就是進(jìn)項(xiàng)嗎
同學(xué)你好,對(duì)的,只要進(jìn)項(xiàng)稅留底留下,其他都結(jié)轉(zhuǎn)平了
老師 這是12月末有留抵額 是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 那12要繳納增值稅及附加稅那 也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師 看下這張截圖 貸方的科目對(duì)嗎
老師明天看下奧 謝謝
應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方是用對(duì)吧
同學(xué)你好,做的對(duì)的