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老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 認(rèn)證差額在借方是應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果差額是在貸方應(yīng)交稅金 /轉(zhuǎn)出多繳增值稅 對(duì)嗎

2022-03-21 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-21 20:22

同學(xué)你好,這個(gè)理解對(duì)的

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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-21 20:37

老師 老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額在借方是借:應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅; 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額是在貸方為貸應(yīng)交稅金 /轉(zhuǎn)出多繳增值稅 對(duì)嗎 老師我將剛才的文字糾正下

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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-21 20:42

老師,差額在借方(借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是因?yàn)槔U納了增值稅 所以在借方;差額在貸方(貸應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出多繳交增值稅)因?yàn)槟昴┯辛舻?

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齊紅老師 解答 2022-03-21 20:49

同學(xué),你好,你實(shí)際直接把銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅反著做個(gè)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅把除了留底的也反著做一下就行。 如你進(jìn)項(xiàng)是100,銷(xiāo)項(xiàng)是60,轉(zhuǎn)出未交增值稅是20, 借銷(xiāo)項(xiàng)60 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng)40, 你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)還有留底上60就可以了。只要把銷(xiāo),轉(zhuǎn)出未交,和進(jìn)項(xiàng)不需要的都結(jié)轉(zhuǎn)了,只留留就可以了

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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-21 21:14

老師 不懂 是不是只要結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)項(xiàng)和未交增值稅 差額就是進(jìn)項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-21 22:29

同學(xué)你好,對(duì)的,只要進(jìn)項(xiàng)稅留底留下,其他都結(jié)轉(zhuǎn)平了

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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-21 22:48

老師 這是12月末有留抵額 是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 那12要繳納增值稅及附加稅那 也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-22 01:01

老師 看下這張截圖 貸方的科目對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-22 01:02

老師明天看下奧 謝謝

老師明天看下奧 謝謝
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快賬用戶(hù)9173 追問(wèn) 2022-03-22 01:03

應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方是用對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-03-22 17:03

同學(xué)你好,做的對(duì)的

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同學(xué)你好,這個(gè)理解對(duì)的
2022-03-21
是的 我發(fā)你分錄? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2022-03-23
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
你好 是的 是這么做的
2021-06-08
這兩種方法都可以的,第一種這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項(xiàng)之后,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有余額, 第二種,你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都會(huì)有余 而且會(huì)越來(lái)越多。
2023-11-12
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