你好 ;? ? 是的。 沒(méi)有認(rèn)證。 銷售方收回來(lái)原發(fā)票? 開(kāi)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票紅沖?
上個(gè)月開(kāi)的專票,開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方要求重開(kāi),跨月了能否作廢,是否得紅沖,是否需要去稅務(wù)局,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開(kāi)給對(duì)方的,然后如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證過(guò),紅字信息表是由誰(shuí)開(kāi),銷售方開(kāi)還是購(gòu)買方開(kāi),如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,又怎么開(kāi)紅字作廢呢
普票、專票作廢,如果跨月了,是不是要開(kāi)紅字發(fā)票才能重開(kāi)?(對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))
以前專用發(fā)票是購(gòu)買方認(rèn)證了,購(gòu)買方需要開(kāi)紅字信息認(rèn)證,銷售方才能開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在是不是專用發(fā)票只要跨月了,即使沒(méi)有認(rèn)證,就得購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,銷售方才能沖紅
專用發(fā)票跨月作廢,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,是不是要我們自己公司開(kāi)紅字信息表讓開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷么,一定要去國(guó)稅繳銷么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒(méi)有這么多錢,只有過(guò)橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái),有沒(méi)有什么辦法可以處理呀,還是我想問(wèn)一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問(wèn)題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問(wèn)題嗎,我們老板說(shuō)的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來(lái)想辦法,搞得我都無(wú)語(yǔ)了