1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫(xiě)”打開(kāi)對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
單位辦理有一段時(shí)間了,一直沒(méi)有正式開(kāi)業(yè),每次都是零申報(bào),自然人工資表申報(bào)時(shí),是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè) “減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”讓確認(rèn)“是否按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。問(wèn)一下,單位未正式開(kāi)業(yè),需要錄入一個(gè)人員信息嗎?還是一個(gè)人都不要顯示?
老師好,請(qǐng)問(wèn),個(gè)稅的減除費(fèi)用, 2022年 累計(jì)減除費(fèi)用還是從2022年1月開(kāi)始直接按照全年6萬(wàn)元扣除嗎?還是按照每月減5000? 因?yàn)槲?020年全年收入不超6萬(wàn),所以2021年選擇按照一次性減除6萬(wàn), 但是我2021年工資 超過(guò)6萬(wàn)了, 那這2022年是按照哪一種方法扣減除費(fèi)用?是也1月直接一次性扣除全年的60000,還是每月扣5000?
1、若納稅人符合扣除標(biāo)準(zhǔn)條件,但選擇不享受扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用的策略,需要取消該人員的勾選,將結(jié)果上傳局端,未確認(rèn)成功的納稅人,無(wú)法按照最新修改結(jié)果進(jìn)行稅款計(jì)算; 2、選擇扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用的納稅人,需從1月稅款所屬期開(kāi)始扣除,如果后面月份調(diào)整扣除策略,需將前置月份全部重新更正,請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇;,這些怎么理解
對(duì)上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個(gè)人 所得稅且全年工資、薪金收入不超過(guò) 6 萬(wàn)元的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳 本年度工資、薪金所得個(gè)人所得稅時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用自 1 月份起直接按照全年 6 萬(wàn)元計(jì)算扣除。即,在納稅人累計(jì)收入不超過(guò) 6 萬(wàn)元的月份,暫不預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人 所得稅;在其累計(jì)收入超過(guò) 6 萬(wàn)元的當(dāng)月及年內(nèi)后續(xù)月份,再預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得 稅。。。。。。。。。。。。。。。。。。但是我剛才申報(bào)2022.01月所屬期個(gè)稅時(shí),員工工資7000元,為什么要預(yù)扣個(gè)稅?
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得
公司注冊(cè)地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬(wàn)的房子,出租了,公司在開(kāi)票系統(tǒng)里,給承租方開(kāi)租房發(fā)票了。 請(qǐng)問(wèn)老師: 1.我公司每個(gè)季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開(kāi)租房發(fā)票了,是不是不用每個(gè)季度在交房產(chǎn)稅了?
用于免征增值稅項(xiàng)目不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老師這意思是,比如上游產(chǎn)業(yè)賣豬肉,不是自產(chǎn)的,給我們開(kāi)了9%農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們是批發(fā)零售鮮肉 給下游開(kāi)了免稅發(fā)票。那么我們是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊,因?yàn)槲覀兘o下游開(kāi)的是免稅發(fā)票,相當(dāng)于免征增值稅項(xiàng)目,不知道理解對(duì)不對(duì)
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)某職工因違規(guī)操作,給公司造成不好的影響,因此公司對(duì)該職工罰款2萬(wàn)元,從他的備用金內(nèi)扣除,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?
萬(wàn)人模考4的回放在哪能看啊
有一個(gè)以前做餐飲食堂的公司,供應(yīng)商起訴后付款,上個(gè)月付的,我掛了應(yīng)付賬款,這個(gè)月發(fā)票開(kāi)來(lái)了,借方直接入到主營(yíng)業(yè)主成本嗎,要不要過(guò)庫(kù)存商品
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
會(huì)計(jì)職業(yè)道德的順序不能變是嗎
老師,我在稅務(wù)局網(wǎng)站上添加了印花稅營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)稅種,已經(jīng)通過(guò)了,但是我想撤銷這個(gè)印花稅營(yíng)業(yè)稅賬簿年報(bào),怎么操作取消
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝