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老師,我同事拿了去年4月份餐票800、12月份餐票500來報銷,可以報嗎

2022-03-21 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-21 14:50

你好,實(shí)際單位的業(yè)務(wù)可以的。

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快賬用戶9252 追問 2022-03-21 14:51

實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)對嗎,啊

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快賬用戶9252 追問 2022-03-21 14:51

這種小金額不用做納稅調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:52

你好,她趕著駱駝,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:52

你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶9252 追問 2022-03-21 14:52

都是餐飲費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:53

具體的是什么業(yè)務(wù),福利費(fèi)還是招待費(fèi),它都是有扣除比例的。

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快賬用戶9252 追問 2022-03-21 14:54

是招待費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:54

他是按照發(fā)生額的60%營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅,哪個小按照哪個來抵扣。

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快賬用戶9252 追問 2022-03-21 14:58

那這個要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-03-21 15:00

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款匯算清繳的數(shù),在納稅調(diào)整明細(xì)表里面招待費(fèi)一塊抵扣所得稅。

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你好,實(shí)際單位的業(yè)務(wù)可以的。
2022-03-21
學(xué)員你好,可以在2021年度匯算清繳做稅前扣除的
2022-05-09
您好,可以做的,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
2021-03-05
可以的,可以報銷的。
2024-01-22
同學(xué),那要計入去年,不能計入今年
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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