你好;? 不可以的 。? 這個(gè)要提供補(bǔ)充協(xié)議的; 要甲方? ?補(bǔ)充協(xié)議? 寫清楚? ?收到發(fā)票的乙方是? 他的 子公司? ?深圳樂(lè)樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
問(wèn)題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬(wàn),我付出分包款50萬(wàn)。差額50萬(wàn)預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問(wèn)題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問(wèn)題3比如我們這次甲方撥款100萬(wàn),我分包發(fā)票150萬(wàn),我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問(wèn)題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來(lái)我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
老師們,小建筑工程公司的一個(gè)700多萬(wàn)的合同,我們是乙方,就這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個(gè)項(xiàng)目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊(duì)農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動(dòng)合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個(gè)人所得稅申報(bào)在乙方公司提交的,我才來(lái)幾天,我所在的乙方公司小會(huì)計(jì)居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計(jì)提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計(jì)900多萬(wàn)了,可實(shí)際上賬上根本沒(méi)有那么多的錢,這一個(gè)合同也就700多萬(wàn),工程款還都沒(méi)有及時(shí)撥過(guò)來(lái),卻要求開票
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師,我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同,工程總價(jià)為116萬(wàn),元月份項(xiàng)目施工結(jié)束。聽老板說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是分包給了某人。但是我沒(méi)有見到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬(wàn)左右,供應(yīng)商有開票給我們,同時(shí)有合同和送貨單,這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費(fèi)3.6萬(wàn)(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒(méi)有繳納社保,這個(gè)月我準(zhǔn)備把這些工人的個(gè)稅申報(bào)了。我是建筑小白,在這個(gè)項(xiàng)目中,我們公司的操作哪些是合適的?哪些是不合適的?不合適的地方應(yīng)該怎么改正?(辛苦老師說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),謝謝了)
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)??蛻粢?jiǎn)易計(jì)稅3%專票。我給老板說(shuō)了那四種可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時(shí),甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個(gè)往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔(dān)心埋雷。所以請(qǐng)老師把把關(guān)。這種情況可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
謝謝老師!
?不客氣的。 幫到你就好? ?