您好,沒問題,可以把發(fā)票后附在上年
匯算清繳時(shí),去年的業(yè)務(wù)今年3月才收到發(fā)票確認(rèn)收入,發(fā)票跨年了這筆收入屬于今年,匯算清繳是算去年的1月到12月的,這個(gè)時(shí)間怎么理解
在今年匯算清繳6月前,去年的費(fèi)用可以稅前扣除嗎?就是發(fā)票日期是去年的,只是跨年才收到發(fā)票。
今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了,請問這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
你好老師,去年12月收到了一張費(fèi)用發(fā)票,今年1月份收到了紅沖去年的發(fā)票,我需要在匯算清繳把這一筆調(diào)整嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
在我匯算清繳前收到發(fā)票,這筆應(yīng)收就可以不調(diào)增,發(fā)票附到上年憑證后面嗎,那今年這筆確認(rèn)收入的后面附什么憑證,復(fù)印一張發(fā)票貼后面?
您好,是的,您的理解非常正確,您收發(fā)票是采購,與收入有關(guān)?
弄混了是吧,收到發(fā)票是跟增值稅有關(guān)
您好,您回復(fù)今年這筆確認(rèn)收入,先弄清楚您是開發(fā)票還是收發(fā)票