你好 那你就要盤點(diǎn) 庫存,核對(duì)往來為你期末數(shù)據(jù)來建賬期初數(shù)準(zhǔn)備 。 比如你現(xiàn)在4月 你要盤點(diǎn)3月末的數(shù)據(jù) 做為期初 。 盤點(diǎn)所有你公司涉及的科目來建賬
老師,中途接了一個(gè)公司的賬,它之前沒有報(bào)表,沒有起初數(shù),要怎么重新建立報(bào)表呢?
公司之前沒建賬,現(xiàn)在資料不全。怎么重新建賬
老師之前沒有帳我要怎么重新建賬?
老師,我要接一個(gè)公司的賬,但是之前的沒有建賬,或者說賬混亂,是制造業(yè)單位,我想重新弄,我需要怎么弄
請(qǐng)問老師,到一個(gè)老公司,之前沒有賬,我怎么重新建賬
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
有一些往來不太清楚,對(duì)方也不清楚怎么辦
而且按暫時(shí)了解的情況是多少就算多少唄。