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一練【演練1】B公司4月5日從A企業(yè)購入材料一批,貨款40000元,增值稅5200元,當(dāng)日開出轉(zhuǎn)賬支票5200元支付部分價款,并開出一張為期3個月、面值40000元的商業(yè)承兌匯票給A企業(yè)支付余款4月10日A企業(yè)向C公司購料一批,貨款50000元,增值稅6500元,A企業(yè)將上述商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給C公司抵付部分價款,余款暫欠5月15日C公司因急需資金將上述商業(yè)承兌匯票持向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為5%,要求:(1)4月5日B公司、A企業(yè)的賬務(wù)處理(2)4月10日A企業(yè)C公司的賬務(wù)處理(3)5月15日C公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理(4)7月5日B公司支付票款的賬務(wù)處理

2022-03-19 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-19 22:38

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-03-20 06:52

1借原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200 貸銀行存款5200 應(yīng)付票據(jù)40000 A企業(yè)借銀行存款5200 應(yīng)收票據(jù)40000 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200 2.A企業(yè) 借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500 貸應(yīng)收票據(jù)40000 應(yīng)付賬款16500 C企業(yè) 借應(yīng)收票據(jù)40000 應(yīng)收賬款16500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500

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2022-03-20
你好 (1)4月5日B公司、A企業(yè)的賬務(wù)處理 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款,應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù),銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)4月10日A企業(yè)、C公司的賬務(wù)處理 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù),銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)5月15日C公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理 借:銀行存款,財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)
2023-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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