你好!按照比例分配,比如配件3400+160+260/4890**5890 優(yōu)惠金額3400+160+260/4890*110謝謝
老師好,制造業(yè)成本會計(jì),比如,第一個生產(chǎn)步驟完成以后,一部分銷售,另一部分到第二個生產(chǎn)步驟,第三個生產(chǎn)步驟在第二步的基礎(chǔ)上加個螺母,下個步驟在此基礎(chǔ)上加個支架, 每個步驟生產(chǎn)完以后,有的直接出售,有的進(jìn)入下一個生產(chǎn)步驟,問您一下,每種產(chǎn)品要是有定額的話,應(yīng)該怎么核算成本呢? 謝謝 還有,老師,這家金屬制造型企業(yè)是生產(chǎn)汽車配件的,有模具,機(jī)器壓一下就成型,有300多種產(chǎn)品,我想問,能用定額或者bom清單核算成本嗎?材料這塊?
老師,請問想這種的話怎么做確認(rèn)收入呢 分類是:機(jī)油 機(jī)油格 配件 防凍液 四類 但是這個是合計(jì)后優(yōu)惠的金額?請問這個優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎
老師,請問想這種的話怎么做確認(rèn)收入呢分類是:機(jī)油 機(jī)油格 配件 防凍液 四類 但是這個是合計(jì)后優(yōu)惠的金額?請問這個優(yōu)惠金額如何分配的按比例嗎? ?確認(rèn)收入,借:銀行存款XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入-配件 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油 主營業(yè)務(wù)收入-機(jī)油格 主營業(yè)務(wù)收入-防凍液優(yōu)惠的在做一筆 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-宣傳費(fèi) ?但是這里確認(rèn)的收入金額怎么分配呢?(所有材料一共4890,實(shí)際收的是4780)
即征即退,是由稅務(wù)機(jī)關(guān)先足額征收增值稅,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)再將已征的全部或部分增值稅稅款退還給納稅人。 先征后退,指按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫后,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)按規(guī)定的程序給予部分或全部退稅的一種稅收優(yōu)惠。 先征后返,指按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫后,再由財(cái)政部門按規(guī)定的程序給予部分或全部返還已納稅款的一種稅收優(yōu)惠。 明白了嗎,即征即退是國家政策,先征后退、先征后返是地方招商引資政策。一個是國庫買單,一個是地方金庫買單。 即征即退與先征后退、先征后返相比,后者有比較嚴(yán)格的退稅程序和管理規(guī)定,因此在退稅時(shí)間上也有差異。一般來說,即征即退最快,先征后退次之,先征后返最慢。請問老師為何這三種情況下,不退城建稅?而減免的增值稅能退城建稅
小紅書收入問題求解答,一開始想以訂單發(fā)貨時(shí)間的客戶實(shí)付+平臺優(yōu)惠為收入,費(fèi)用是平臺傭金+分銷傭金,收入-費(fèi)用等于到賬資金,后來在結(jié)算賬單的時(shí)候發(fā)票管理有3張發(fā)票分別是平臺傭金,分銷傭金,負(fù)數(shù)的平臺優(yōu)惠,咨詢平臺意思傭金和優(yōu)惠是一個抬頭可以互抵,但是目前平臺優(yōu)惠負(fù)數(shù)金額大于平臺傭金,可以先不開等合計(jì)是正數(shù)再開,后面再把之前做的多余的收入沖掉?分銷傭金不是一個抬頭可以先開,但我在平臺申請分銷傭金發(fā)票的時(shí)候不讓我開,顯示要和負(fù)數(shù)一起開,但是它們又不是一個抬頭,問客服讓我給平臺開一張平臺優(yōu)惠的正數(shù)金額,這樣我發(fā)票管理的負(fù)數(shù)票可能就沒了,請問我能給平臺開嗎這樣操作我如何確認(rèn)收入,或者說有沒有其他好方法
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎