你好;? 是的; 你們可以做下進(jìn)銷存的 ;到時(shí)做領(lǐng)用單 做領(lǐng)用分錄處理??
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經(jīng)營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術(shù)交流策劃咨詢(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營銷策劃,會(huì)展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價(jià)的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時(shí)付款沒有開票,8月份開一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開具,請(qǐng)問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請(qǐng)問入賬的科目對(duì)嗎? 2.如果對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對(duì)要入什么科目怎么做賬?
老師,問下營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是 安全玻璃生產(chǎn),加工 銷售,現(xiàn)在想增范圍,鋁合金門窗加工銷售,這個(gè)鋁合金加工銷售 做賬時(shí)候本來原材料進(jìn)來是玻璃,領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)門窗銷售出去(他有鋁合金材料 玻璃,配件組成),是不是單獨(dú)另外要做領(lǐng)用鋁合金材料玻璃,配件的表格,
請(qǐng)教老師,您好!我司是一家建筑裝修公司,經(jīng)營范圍內(nèi)無委托加工業(yè)務(wù),但有銷售商品業(yè)務(wù),我司能否購進(jìn)原材料例如鋁型材(公斤)、玻璃(平方)、五金件(個(gè))、委托加工費(fèi)、玻璃安裝費(fèi)等等,但賣出商品確是鋁合金門窗(平方),能這樣開票銷售嗎?謝謝
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
微信掃碼加老師開通會(huì)員
玻璃銷售出去 領(lǐng)用表上有原材料玻璃及輔料一張領(lǐng)用表 門窗銷售出去 材料玻璃 配件一張領(lǐng)用表是嗎?這個(gè)人工怎么分配
?你好 ;? ? ? 是的。 你們可以按照工時(shí)或者是 完工產(chǎn)品數(shù)量來做分?jǐn)偣と速M(fèi)用的? ? ;
還要增加貿(mào)易一塊,原材料進(jìn)來在原材料賣出去
你好;? 可以的。 你可以去增加范圍的? ??
老師,增加了這個(gè)貿(mào)易后怎么做賬不明白,然后有部分要幫人家開的,這個(gè)到時(shí)候問人家收什么稅,謝謝老師指導(dǎo)下
?你好; 貿(mào)易是買來自己銷售的;? 是自己去開票的 。 不應(yīng)該是 幫別人開票的? ?
拆遷進(jìn)園區(qū)要達(dá)到稅收問題,可能會(huì)交不滿,然后幫貿(mào)易公司進(jìn)材料廠家開進(jìn)來10萬含稅票,11萬含稅的我們單位開出去,這個(gè)要收什么稅金,只想了解下,不一定會(huì)這樣操作
你好 ; 你們開票出去是銷售貨物? ;? 增值稅就是13% 。附加稅按增值稅的12% 。印花稅萬分之三;? 企業(yè)所得稅不符合小微就是25%?
是小微企業(yè)的
要不要考慮企業(yè)所得稅的
?小微企業(yè)的話 現(xiàn)在 附加稅可以減半按增值稅的 6% 。 印花稅萬分之三減半 ; 企業(yè)所得稅按2.5%或者10%??
這個(gè)利潤填多少征收
?你好;? ?利潤 看你的收入減去成本費(fèi)用 稅金來計(jì)算的 ; 你要根據(jù)你開票的情況去? 計(jì)算下??
貿(mào)易的么米什么成本進(jìn)來多少賣出去就賺了8849 黃色的是問他們收的稅金嗎?加上8849*企業(yè)所得稅稅率
?你好? ? ? ? ? ;? 是的 那就按照8849來計(jì)算所得稅就行了。 其他的稅費(fèi)? ? 按我上面說的計(jì)算即可??
附加稅可以減半按增值稅6% 收能不能在解釋下 附加稅
?你好? ;? 城建稅=? 增值稅 *7%*50% ; 教育費(fèi)附加? =增值稅 *3%*50% ; 地方教育費(fèi)附加 = 增值稅 *2%*50%
好的,謝謝老師耐心的指導(dǎo),非常感謝
沒事的;希望能幫到你 ; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??