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吉惠汽車公司3月份賬存實存對比表,顯示內(nèi)容如下,①庫存現(xiàn)金短缺1000元,其中:300元屬于出納員責(zé)任所致,應(yīng)由其賠償;其余700元無法查明原因。②庫存商品盤盈3000元,屬于收發(fā)計量不準(zhǔn)所致。③原材料盤虧及毀損5000元,其中:1000元屬于收發(fā)計量不準(zhǔn)所致;2600元屬于非常損失(其中2100元應(yīng)由保險公司賠償);1400元屬于自然損耗。④賬外機(jī)器一臺,該機(jī)器的當(dāng)前市場價格8000元,根據(jù)其新舊程度估計價值已損耗2000元。⑤盤虧機(jī)器兩臺,其賬面原值55000元,已提折舊16000元。要求:根據(jù)上述資料編織會計分錄表

2022-03-18 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-19 01:31

同學(xué),你好!稍等需要看下題目

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齊紅老師 解答 2022-03-19 01:32

①庫存現(xiàn)金短缺1000元,其中:300元屬于出納員責(zé)任所致,應(yīng)由其賠償;其余700元無法查明原因。 借:其他應(yīng)收款300 管理費用700 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-03-19 01:35

②庫存商品盤盈3000元,屬于收發(fā)計量不準(zhǔn)所致 借:待處理財產(chǎn)損溢3000 貸:庫存商品3000 借:管理費用3000 貸:待處理財產(chǎn)損溢3000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 01:36

①庫存現(xiàn)金短缺1000元,其中:300元屬于出納員責(zé)任所致,應(yīng)由其賠償;其余700元無法查明原因。 借:待處理財產(chǎn)損溢1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 借:其他應(yīng)收款300 管理費用700 貸:待處理財產(chǎn)損溢1000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 01:43

③原材料盤虧及毀損5000元,其中:1000元屬于收發(fā)計量不準(zhǔn)所致;2600元屬于非常損失(其中2100元應(yīng)由保險公司賠償);1400元屬于自然損耗。 借:待處理財產(chǎn)損溢5000 貸:原材料5000 借:其他應(yīng)收款2100 管理費用2400 營業(yè)外支出500 貸:待處理財產(chǎn)損溢5000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 01:51

④賬外機(jī)器一臺,該機(jī)器的當(dāng)前市場價格8000元,根據(jù)其新舊程度估計價值已損耗2000元 借:固定資產(chǎn)8000 貸:累計折舊2000 以前年度損益調(diào)整6000

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齊紅老師 解答 2022-03-19 01:54

⑤盤虧機(jī)器兩臺,其賬面原值55000元,已提折舊16000元。 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢39000 累計折舊16000 貸:固定資產(chǎn)55000 借:營業(yè)外支出39000 貸:待處理財產(chǎn)損溢39000

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同學(xué),你好!稍等需要看下題目
2022-03-19
你好需要計算做好了給你
2022-03-19
借待處理財產(chǎn)損益1000 貸庫存現(xiàn)金1000 借其他應(yīng)收款400 管理費用600 貸待處理財產(chǎn)損益1000
2022-09-20
你好 (1)盤盈甲材料3,200噸。經(jīng)查明,由于計量錯誤所致,按計劃成本2元/噸入賬。 借:原材料,貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用 (2)盤虧乙材料100噸,單價200元/噸。經(jīng)查明,屬于定額內(nèi)合理損耗的共計1,000元;屬于過失人責(zé)任賠償?shù)?000元;其余屬于自然災(zāi)害造成損失,但由保險公司賠償6,000元。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料 借:其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益 (3)盤盈機(jī)器一臺,估計原價300,000元,估計已提折舊50,000元。 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整 (4)盤虧機(jī)器一臺,賬面原價280,000元,已提折舊100,000元。 借:待處理財產(chǎn)損益 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
2022-11-21
你好,同學(xué) 1借,待處理財產(chǎn)損溢100 貸,庫存現(xiàn)金100 借,其他應(yīng)收款100 貸,待處理財產(chǎn)損溢100 2借,原材料 920 貸,待處理財產(chǎn)損溢 920 借,待處理財產(chǎn)損溢 920 貸,管理費用920 3.借,待處理財產(chǎn)損溢4800 貸,原材料4800 借,原材料600 其他應(yīng)收款1200 營業(yè)外支出1200 其他應(yīng)收款1800 貸,原材料4800
2022-06-01
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