滿足下列兩種情況之一,可以享受免予匯算清繳政策:一是年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過(guò)12萬(wàn)元;二是年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元。
請(qǐng)問(wèn)一下老師異地建筑工程在異地預(yù)繳了稅款,其中有一個(gè)預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)稅是就項(xiàng)目而言繳納的嗎?異地工程已經(jīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅,然后再就這個(gè)項(xiàng)目而言,發(fā)生的人工工資在公司里面入到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面是算重復(fù)征稅了嗎?
請(qǐng)教老師:不需要做匯算的情形:(一)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元的; ? (二)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的; ? (三)納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。 是必須同時(shí)滿足這三個(gè)條件才可以不做匯算嗎?
我去稅務(wù)局來(lái)了一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票。不屬于我們公司的發(fā)票,是其他公司的,這個(gè)發(fā)票上寫(xiě)著付款方預(yù)扣預(yù)繳,今天我查了一下個(gè)稅app,付款方已經(jīng)給我申報(bào)個(gè)稅了,我想問(wèn)下,他是單純給我申報(bào)個(gè)稅,還是把個(gè)稅已經(jīng)給我繳納了?會(huì)不會(huì)可能只是單純申報(bào),繳納需要在我工資里扣除或者年終清算的時(shí)候補(bǔ)繳?
個(gè)稅是每個(gè)人得必須進(jìn)到個(gè)人所得稅APP去點(diǎn)一下么公司給個(gè)人已經(jīng)預(yù)繳且滿足以下三個(gè)條件之一可免匯算,這個(gè)公司已預(yù)繳是必須的交了個(gè)稅了,還是有這個(gè)申報(bào)操作,但個(gè)稅為零也算預(yù)繳了?
老師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個(gè)人所得稅是2.08元,在另一個(gè)公司工資是20020元,這種情況個(gè)人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過(guò)12萬(wàn)而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個(gè)人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫(xiě)一下具體分錄嗎
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公司預(yù)繳是指按照個(gè)人收入情況據(jù)說(shuō)申報(bào)并扣繳個(gè)稅了,也包括個(gè)稅為0的情況