是這樣的,把稅也考慮進(jìn)去了
1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 =利潤表中主營業(yè)務(wù)收入×(1 17%) 利潤表中其他業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額) (應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額) (預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末余額 老師好,這計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期未余額也要減去嗎
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 =利潤表中主營業(yè)務(wù)收入×(1+17%)+利潤表中其他業(yè)務(wù)收入+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末余額 現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是利潤表的主營業(yè)務(wù)收入,到如果主營業(yè)業(yè)務(wù)收入是應(yīng)收賬款,還算到現(xiàn)金流量表嗎?
現(xiàn)金流量表中提供勞務(wù)收到現(xiàn)金≈(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)×(1+17%)+預(yù)收賬款增加額-應(yīng)收賬款增加額-應(yīng)收票據(jù)增加額,為什么要乘以1+17%
現(xiàn)金流量表中提供勞務(wù)收到現(xiàn)金≈(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)×(1+17%)+預(yù)收賬款增加額-應(yīng)收賬款增加額-應(yīng)收票據(jù)增加額主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入為什么要乘以1+17%
老師好,現(xiàn)金流量表中“銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金”的勾稽關(guān)系≈(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)x(1+13%)+預(yù)收賬款增加額-應(yīng)收賬款增加額-應(yīng)收票據(jù)增加額--------如果是出口銷售的,主營業(yè)務(wù)收入本來是不含稅的,那驗(yàn)算這關(guān)系時,就不用再剩以13%是嗎
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點(diǎn)保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開發(fā)票呢
如果是小規(guī)模算的時候用考慮稅嗎,如果用小規(guī)模是不是按3%算
對,小規(guī)模的會員的話按照3%。