可以的,可以收下的。
有張發(fā)票,供應(yīng)商給降價了,但是他發(fā)票還是按照之前的價格開的,發(fā)票金額比實際付款多75,供應(yīng)商那邊沒問題,這張票能收嗎
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應(yīng)商30萬,但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎
電商公司,我們公司實際要付款給供應(yīng)商100臺電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應(yīng)的型號開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
我向供應(yīng)商買了1000的商品進項稅假設(shè)3%,但我賣不出去退給供應(yīng)商但是供應(yīng)商只給退75%,就是這個退貨是他給我開紅字發(fā)票給我,我有沒有銷項稅啊,因為不是銷售我覺得退貨給供應(yīng)商他還給我錢和將商品重新賣給供應(yīng)商是有區(qū)別的(我剛學會計),退款就是退給我1000/(1+3%)*3%=29,29*75%=22,1000/(1+3%)*75%=728,也就是退還給我75%的含稅售價金額(75%進項稅和75%不含稅售價金額),然后供貨商那邊就是沖減75%的含稅收入(75%的不含稅金額和75%銷項稅),說白了就是有百分25%的含稅金額我給他了我負擔了。
老師你好,去年6月份供應(yīng)商開了一張專票,金額是3800元,后來供應(yīng)商把這張票作廢啦,我們不知道,有做賬了,但是沒勾選,我們有付款了,到了8月份時候,供應(yīng)商重新開了一張專票,就是之前作廢票重開的3800元,在8月份時候把這張做賬了,但是今天發(fā)現(xiàn)還欠供應(yīng)商3800元,實際不欠供應(yīng)商款啦,是由于之前作廢票做賬了,請問老師怎么紅沖?我做了原路紅字分錄,沒有再做藍字分錄,因為再做就重復(fù)了,就恢復(fù)到原點?急急
老師,我們是會展公司,辦理活動購買的水果(這水果屬于活動采購物料)計入哪個會計科目?能直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請問科目余額表看銷項稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開進來的火車票、飛機票可以抵扣嗎???
對公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個一個發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤也是負數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請問一下2022年12月付款給學校5萬 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學校給我們開了五萬的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒有入賬。現(xiàn)在要怎么平掉這個應(yīng)付賬款?。?/p>
老師:麻煩問下單獨一張代訂機票的發(fā)票記入差旅費所得稅稅前扣除?
工商財務(wù)負責人要承擔哪些責任
用對方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
老師 我想問有一下 中秋發(fā)給員工的月餅 是不是按取得發(fā)票的金額平均分攤給員工報個稅呀
有什么影響嗎?
他可能影響到稅務(wù)的哪方面,這個賬怎么做
你好沒有影響的,你直接按照你實際價格做賬就可以 這個數(shù)量沒有多不是嗎。
不要數(shù)量,不影響你的單價,沒有關(guān)系,可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。