你好,相應(yīng)提供相應(yīng)的利息發(fā)票入賬?
24年的工資表填錯了,25年還能修改嘛,錯了好幾個月,申報的時候自動復(fù)制上月數(shù)據(jù),有好幾個離職員工又申報了幾個月同樣金額的工資
老師,定期定額征收的個體戶,購入發(fā)票只有面條,銷售發(fā)票有開粽子可以嗎
2025年6月,私企,開具發(fā)票金額 4,197,126.42元?合計(jì)銷項(xiàng)稅額:544,407.38元;取得發(fā)票金額5,097,290.83元?合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額:620,960.78元,出口俄羅斯水表 報關(guān)單金額FOB價格是9377元 ,征稅率等于退稅率是13%,稅負(fù)率按3%計(jì)算,上期無留抵稅額,6月郵寄快遞到國外樣品收匯1008美金,應(yīng)收美金1050美金嗎,48元說作為手續(xù)費(fèi),郵寄快遞國際的(無報關(guān)單),是作為內(nèi)銷處理嗎?問你,1免抵退稅金額是多少? 2需要勾選抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票?老師我暈了按照3%的稅負(fù)率 這種如何計(jì)算6月應(yīng)該勾選抵扣的金額是多少?麻煩老師列出算是用中文標(biāo)注下唄 防止我看不懂
咨詢公司有哪些成本類發(fā)票?
老師晚上好,老師,我想問一下樹苗入庫時怎么把成本相關(guān)的也入這個樹苗身上?我們企業(yè)是苗木專業(yè)合作社,入庫一年生的楊樹苗怎么把相關(guān)的人工費(fèi)和看護(hù)費(fèi)還有施肥這些成本費(fèi)用增加到這個樹苗的身上呢!因?yàn)槲覀兪亲援a(chǎn)自銷的苗木合作社,自己種用松樹籽種苗木,或者是自己插穗生長出來的苗木,然后長到一年二年了,再往出出售是這個過程,但是期間里邊產(chǎn)生的一些人工費(fèi)或者看護(hù)費(fèi),還有往里頭的需要施,還有化肥什么的,這些怎么樣是能對應(yīng)的加入這些樹苗的成本里呢!讓這個樹苗出庫時所產(chǎn)生的成本變大呢?
一般納稅人將廠房對外出租,適用5%簡易計(jì)稅,收取的水電物業(yè)費(fèi)怎么交稅,稅率多少
老師,關(guān)于借款費(fèi)用資本化計(jì)算,利息支出?閑置資金收入,那么資本化幾個月,閑置資金收益就是幾個月嗎?假如資本化中斷4個月,閑置資金收益要不要算上
你好老師,小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn)怎么填報?
2025年山東臨沂社保繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整嗎?
債務(wù)人以賬面價值150萬元、公允價值180萬元的專利權(quán)抵償200萬元債務(wù),增值稅稅率6%。債務(wù)人確認(rèn)的債務(wù)重組利得為
那利息發(fā)票是怎么開呢,是法人自己去稅局自己代開嗎
你好,是股東個人去稅局申請給單位代開發(fā)票入賬?
那就是股東去代開這個發(fā)票需要交稅嗎,還有這個利息是按銀行那邊的利息去計(jì)算的嗎
你好,股東去代開這個發(fā)票,是需要繳納相應(yīng)稅款的 這個利息是按雙方約定情況計(jì)算的
那需要簽訂利息約定合同嗎,還有我們公司的法人變更了,工商備案那邊是把舊法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了新法人,但是現(xiàn)在賬上是還掛著舊法人的其他應(yīng)付款,還有實(shí)收資本,但是實(shí)際上我們舊法人也算投資者,也是有投資的,請問這種情況可以怎么處理啊
你好,需要在借款合同里面約定利息情況 賬上的舊法人的其他應(yīng)付款有償還嗎 實(shí)收資本需要做轉(zhuǎn)讓股權(quán)的分錄?
還沒有償還,而且現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款那里還掛了幾個工商備案那里不是股東但是實(shí)際上是股東的人,請問是可以掛的嗎
你好,沒有償還,可以繼續(xù)掛賬啊?
好的,謝謝,還有請問原先舊法人的實(shí)收資本轉(zhuǎn)讓給新法人,是0元轉(zhuǎn)讓的,工商那邊是認(rèn)繳的,但是舊法人已經(jīng)有投了實(shí)收資本進(jìn)去了,請問這種情況的賬務(wù)怎么處理呢
是分別轉(zhuǎn)入給三個股東,是不是也要把那部分實(shí)收資本按比例轉(zhuǎn)讓給三個股東呢,分錄請問是怎么寫啊
你好,舊法人已經(jīng)有投了實(shí)收資本進(jìn)去了 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 需要去工商局做實(shí)收資本變更登記 分別轉(zhuǎn)入給三個股東 借:實(shí)收資本—原股東 貸:實(shí)收資本—新股東?
好的,謝謝,老師我們有一個股東是買了空調(diào)那些固定資產(chǎn),但是沒開發(fā)票也沒有入賬,然后收要把這個股東付的那些設(shè)備款做為投資款,請問可以這么處理嗎,內(nèi)部賬務(wù)可以怎么處理呢
你好,實(shí)際是用設(shè)備向單位投資嗎??
算是的,但是沒開發(fā)票的,沒有入賬的
是不是不能算是賬上的實(shí)收資本呢
等于他還是要按股權(quán)分配的比例投資進(jìn)來,后面再把那些設(shè)備款通過其他應(yīng)付款付還給他是這樣嗎,還是可以怎么處理呢
你好,實(shí)際是用設(shè)備向單位投資,就可以做實(shí)收資本核算啊
但是沒有發(fā)票憑證那些賬務(wù)怎么處理呢,分錄怎么做呢,是之前買的固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有發(fā)票就一直沒有入賬,而且也沒有計(jì)提折舊的
你好,沒有發(fā)票就做沒有發(fā)票的設(shè)備向單位投資的分錄啊?
那請問分錄怎么做呢,還有固定資產(chǎn)需要補(bǔ)提之前的折舊嗎
你好,借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 需要補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊?