同學你好 計入福利費就可以
老師,請問為員工購買的燒水壺記入福利費還是辦公費
老師,公司購買桶裝水飲用水,是入職工福利費,還是辦公費用?
老師,如果給員工買桶裝水,和水壺,這種是做到福利費里嗎,還是辦公費
老師 請問一下 公司買的桶裝水 公司員工喝的,是記入辦公用品 辦公費 還是福利費
老師好,請問倉庫員工喝的桶裝水應該進福利費還是辦公費
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,像給員工宿舍買被子什么的,也是記入到福利費嗎?匯算清繳時怎么做呢
對的 超出比例的調(diào)增繳稅
老師,有人說給宿舍員工買被褥,要收個稅,不然匯算清繳要調(diào)增,這樣不對吧老師
這個通過應付職工薪酬來做就要合并工資交個稅 如果沒有通過應付職工薪酬就不用交個稅
哦哦,明白了老師,如果記入管理費用-福利費,就匯算時按工資總額的14,多了就調(diào)增,如果放到應付職工薪酬就要繳納個稅對吧。
對的 就是這個意思