借預(yù)付賬款 貸,銀行存款, 然后按月分?jǐn)?,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款 對(duì)的是的, 是這么理解的,
老師您好,我想問(wèn)下我公司租的廠房不能取得發(fā)票,是別的公司轉(zhuǎn)租的,那么我們?nèi)绾稳胭~?如果取不得發(fā)票,租房成本是不是要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?我公司目前是小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以下,如果非要取得發(fā)票,我們必須自己出13個(gè)點(diǎn)的稅,相比之下 ,還是不取得發(fā)票是嗎?
你好,我們公司21.1-12月房租沒(méi)有發(fā)票,但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用,22.5.31號(hào)前如果還沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧,調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn),假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn),22年我們也是虧損的,到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn),是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn),再加21年虧損的,來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額,且不用繳納所得稅
我們公司可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,比如說(shuō)我們公司租的房租費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,與其去稅務(wù)局代開(kāi)(稅率很高),還不如先無(wú)票做進(jìn)賬,等匯算清繳調(diào)增的時(shí)候,還只要交2.5%的企業(yè)所得稅,對(duì)嗎,是不是這個(gè)道理?
你好,老師,前幾天我做匯算清繳的時(shí)候以為租賃廠房的發(fā)票不能來(lái),就把5萬(wàn)塊錢房租調(diào)增了企業(yè)所得稅,并繳納了,現(xiàn)在房租發(fā)票又開(kāi)進(jìn)來(lái)了,我還能改申報(bào)表嗎?這個(gè)稅是給退還是抵下期的所得稅?如果改報(bào)表的話稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較好?
請(qǐng)問(wèn)下老師就是我做匯算清繳的時(shí)候,就是比如公司有房租,不能稅前扣除,因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票。是在這張表的其他里面填嗎?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長(zhǎng)用自己的錢購(gòu)一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰(shuí)?
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過(guò)來(lái)的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購(gòu)進(jìn)原材料開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒(méi)有開(kāi)票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來(lái)的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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也就是租房的成本在匯算時(shí),調(diào)增的稅是按照2.5%交稅是吧,相比13個(gè)稅點(diǎn)來(lái)講,對(duì)企業(yè)更為有利,那么,對(duì)于一年20幾萬(wàn)的租房費(fèi)用,幾年都是無(wú)票入賬,在稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者說(shuō)稅務(wù)局那邊有什么問(wèn)題沒(méi)有?請(qǐng)?jiān)俅位卮?,謝謝老師!
你好,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)稅率是2.5%,只要有實(shí)際業(yè)務(wù),賬上可以做,你沒(méi)有抵扣所得稅,沒(méi)有影響的。
老師:我還有個(gè)疑問(wèn),如果要票,自己出13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),這13個(gè)點(diǎn)自己公司不是又可以抵扣銷項(xiàng)稅了嗎?并且有票的業(yè)務(wù)在匯算清繳的時(shí)候也不用調(diào)增了,這不是還是自己出稅點(diǎn)比較合適嗎?
不可以 額外支付的 支付的房產(chǎn)稅 這些的
老師:實(shí)際業(yè)務(wù)是對(duì)方開(kāi)的不是房租,他們開(kāi)給我們的是入成本的材料票。因?yàn)樗麄兪寝D(zhuǎn)租。
你好你能用的上可以的。