你好!是的。是要清理。 你小規(guī)模,按1%
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購進了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產(chǎn)轉讓給別的公司但是對方要求我們開3%的普票,那我公司開票應該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營范圍內又沒有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開出來會不會有問題會不會
老師,請問我單位要注銷,未提完折舊的固定資產(chǎn)是不是要做清理售賣? 如果是的話,我是小規(guī)模,2012年7月購進的專票稅率17的固定資產(chǎn),未抵扣,那么售出時,按多少的稅率開票呢?
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,購進的時候沒有抵扣進項,對方開的是普票,那我現(xiàn)在出售的時候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師 請問一下我這個固定資產(chǎn)減少 怎么出憑證哦?5月入固62831.86元;6月已折舊1期 在7月份的時候銷售出去, 可是對方要求按3 3 4的比例開票 也就是7月份開票26042.1元 8月份開票26042.1元 9月份開票34722.8元。這樣開票出去,我7月份減固也不能減0.3套,如果按未開票收入先掛的話又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開票完了一次性減固的話 那我7月8月又怎么做憑證呢?
我們公司應收賬款,客戶打給我們了,但是被銀行當手續(xù)費扣了,我可以寫成借:財務費用 貸:應收賬款嗎?如果年底前我們拿不到銀行扣款憑證發(fā)票,我年底調增可以嗎?
異地裝飾服務,5月份開專票含稅金額193490元,不含稅金額177513.76元,稅金15976.24元,項目地預交增值稅3550.28元,現(xiàn)在申報5月份增值稅附加稅,系統(tǒng)里面怎么沒有抵扣預交增值稅3550.28元呢?謝謝老師!
5月用進項留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做
公司是眼鏡銷售生產(chǎn)企業(yè),去年年底大數(shù)據(jù)分析違規(guī)享受了小微企業(yè),被補交罰了5年的稅, 1、公司存在內帳與外帳。(很多銷售給個人的沒開票,)外帳上存貨達7000多萬的,欠老板娘的其它應收款負3000多萬。 2、公司沒有進銷存帳,(材料,成品都沒有),(材料也有好些不開票的) 3、我剛接手了3個月,這公司的外帳材料成本與銷售成本就是估的,(材料) 4、外帳入帳就是根據(jù)電子稅務局的開具發(fā)票與取得發(fā)票入帳,沒有各部門報銷手續(xù) 5、資產(chǎn)負債率極高 6、老板娘也意識到問題的嚴重性,要兩套帳并一套,讓我寫個方案,這個方案怎么寫呀?老師
老師好!最新增值稅、個稅等返還政策和園區(qū)返稅政策,麻煩告知一下!
老師,這個題答案部分的銷售收入第一年到第三年都是6萬,這個為什么是用平均銷量6000件乘以單價10 答案部分的表格銷售成本48000 42000那個是怎么計算出的?
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個公司6噸,我們實際收到材料4噸, 這個在軟件上倉庫怎么做
老師,問一下,差旅費這個科目還需要設置三級科目嗎?
內部研發(fā)的無形資產(chǎn),存在累計攤銷的,怎么計算計稅基礎呢
律師事務所的財務報表有什么不同。
請問老師,提足折舊的固定資產(chǎn)需要清理嗎?
你好!也是要清理的