你好,是的,是這樣的
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表必須做調(diào)整填報(bào)嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是手動(dòng)填寫(xiě)嗎
匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫(xiě)吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要把銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)加管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫(xiě)嘛?我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)只讀取到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
預(yù)付賬款未收到票,且已經(jīng)收不到票了該怎么調(diào)整科目
這題和預(yù)付年金有啥區(qū)?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是賣(mài)建筑材料的,其中有一個(gè)金屬材料由另外一個(gè)公司提供材料包安裝,我這個(gè)賬怎么做?對(duì)方開(kāi)票是制作安裝,這個(gè)是包工包料自己安裝的,我這個(gè)20萬(wàn)怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下,工程公司往外分包了工程,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)可以嗎
老師 工商年報(bào)的即時(shí)信息需要填寫(xiě)嗎
旅游景點(diǎn)的門(mén)票怎樣合理入賬
我的失業(yè)保險(xiǎn)清算代付戶(hù),是什么意思
您好!老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)費(fèi)用企業(yè)所得稅前扣除比例百分比和范圍是多少
我公司要購(gòu)買(mǎi)一輛二手車(chē),賣(mài)方是個(gè)人,只提供二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票。問(wèn)過(guò)資深會(huì)計(jì),賣(mài)方應(yīng)該還需要開(kāi)具一個(gè)增值稅發(fā)票給我公司。但賣(mài)方不愿意開(kāi),我公司取得這輛二手車(chē)后還能做成本嗎
老師匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)的是什么表
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老師,我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填寫(xiě)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,稅收金額自動(dòng)就出來(lái)了,然后調(diào)整金額也出來(lái)了
您好老師,福利費(fèi)在期間費(fèi)用里填到哪類(lèi)呢?沒(méi)看到有福利費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目類(lèi)別。
你好,福利費(fèi)在期間費(fèi)用的職工薪酬欄次體現(xiàn)啊?
老師,我可不可以把下單業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目的金額調(diào)到福利費(fèi)里面,然后填在期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬里面呢?
你好,不可以,因?yàn)楦静皇峭粋€(gè)明細(xì)?
老師,我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是老板和同事拿回來(lái)的餐費(fèi)發(fā)票,也不算多,我想把賬套里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都改一下,改到福利費(fèi)里可以嗎,然后在期間費(fèi)用明細(xì)表里,把福利費(fèi)填入職工薪酬里面?
你好,不可以。二者用途是明顯不同的?
老師,那怎么辦呢,那下到業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目的金額就調(diào)整,福利費(fèi)下到期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬里面,可以嗎老師?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師,看到了,那您說(shuō)怎么填報(bào)表合適呢?
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生情況據(jù)實(shí)填寫(xiě),按規(guī)定做納稅調(diào)增處理啊?
您好老師,填完后顯示實(shí)際補(bǔ)(退)所得稅額:80.17 老師這交稅的金額,如何做分錄?
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。