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想咨詢一下,每月的增值稅分錄是怎么做的呀,年底有留底稅,應(yīng)交稅費(fèi)顯示一個(gè)負(fù)數(shù),需要調(diào)整的嗎

2022-03-16 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 22:44

你好,這個(gè)可以不用調(diào)整的呢。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用單獨(dú)做分錄,只需要將多余的金額留底即可,一般月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。 對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨(dú)做分錄。

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快賬用戶6512 追問 2022-03-16 22:47

但是我們這邊年報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)一欄負(fù)數(shù)導(dǎo)致負(fù)債也為負(fù)數(shù),總是審核不過關(guān),因我把應(yīng)交稅費(fèi)金額調(diào)到預(yù)付款項(xiàng)里又審核過關(guān)了,但是和我的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-16 23:13

建議你去大廳申報(bào)的呢,這個(gè)需要對(duì)的上

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你好,這個(gè)可以不用調(diào)整的呢。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用單獨(dú)做分錄,只需要將多余的金額留底即可,一般月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。 對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨(dú)做分錄。
2022-03-16
您好 把負(fù)數(shù)填在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次
2021-07-15
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-24
同學(xué),你好 首先要知道,是賬錯(cuò)了,還是表錯(cuò)了
2023-08-05
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-07-14
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