您好,每桶兩元錢的提成是誰(shuí)給
您好!老師,我是個(gè)體工商戶,有公司在我這里采購(gòu)了裝修材料之類的貨物,購(gòu)貨方要求我提供13%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我能夠開(kāi)具嗎?稅率是多少?(1萬(wàn)元要繳納多少稅款?)一個(gè)月最好能開(kāi)多少錢的13%增值稅專用發(fā)票?謝謝!
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開(kāi)給我們的自來(lái)水水費(fèi)3%稅率增值稅專用發(fā)票,那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,免交增值稅公司開(kāi)的是免稅普通發(fā)票,不能開(kāi)具專用發(fā)票,也不能抵扣?,F(xiàn)在公司拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,但是新增的這個(gè)主營(yíng)項(xiàng)目不是免交增值稅的項(xiàng)目,對(duì)方需要我們開(kāi)具專用發(fā)票給他們。這樣可以申請(qǐng)專用發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致連免稅得那個(gè)營(yíng)業(yè)收入也變成要交稅了???
老師好,我們公司保安幫業(yè)主送純凈水,公司拿每桶兩元錢的提成。請(qǐng)問(wèn)收到飲用水公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎?謝謝!
北京華能電器有限公司為一般納稅人,增值稅稅率13%。實(shí)行購(gòu)買空調(diào)免費(fèi)安裝的銷售政策,每臺(tái)空調(diào)售價(jià)5650元(含稅價(jià)),每臺(tái)空調(diào)采購(gòu)成本為4520元(含稅價(jià))。該公司由于沒(méi)有專業(yè)的安裝人員,因此將安裝業(yè)務(wù)委托一家專業(yè)安裝公司(一般納稅人)來(lái)完成,每安裝一臺(tái)空調(diào),安裝費(fèi)218元(含稅價(jià))。現(xiàn)銷售10臺(tái)空調(diào)給北京麗人貿(mào)易有限公司,開(kāi)票方式有以下兩種方案:方案1:54320元由北京華能電器有限公司開(kāi)具發(fā)票,2180元安裝費(fèi)由安裝公司直接開(kāi)具發(fā)票給北京麗人貿(mào)易有限公司。方案2:銷售額和安裝服務(wù)合并,商場(chǎng)按56500元開(kāi)具發(fā)票給北京麗人貿(mào)易有限公司,同時(shí)收到安裝公司開(kāi)具的2180元安裝費(fèi)增值稅專用發(fā)票。老師好,能幫我講一下這道題嗎?謝謝?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
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老師,比如我們收業(yè)主每桶10元,付水公司每桶8元,我們?nèi)胭~了2元每桶。然后水公司開(kāi)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我們能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝
您好,您需要按10申報(bào)稅,然后抵扣8
老師,交到財(cái)務(wù)的時(shí)候就是2元
您好,問(wèn)下財(cái)務(wù)是如何處理的,
老師,做了其他業(yè)務(wù)收入了。然后那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不知道怎么辦了
您好,按多少做的收入!?
老師,收入是2元
您好,那您的進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
老師,進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,我們是一般納稅人,有專票不抵扣,對(duì)我們會(huì)有什么影響嗎?謝謝!
您好,您企業(yè)財(cái)務(wù)處理是錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)是開(kāi)10銷售,采購(gòu)8
老師,那入公司賬的只有2元,那個(gè)采購(gòu)的8元我們也沒(méi)收到,也沒(méi)付啊
您好,那就就不要讓對(duì)方給您開(kāi)發(fā)票
您好,那對(duì)方為什么給您開(kāi)發(fā)票
那之前開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)有抵扣,有影響嗎?
您好,那您就認(rèn)證抵扣,掛賬應(yīng)付賬款,同時(shí)確認(rèn)收入10,沖減應(yīng)付賬款