你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款

3月1日,向紅達(dá)公司購(gòu)入A材料1000千克,單價(jià) 50元/千克,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。
銷售產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,收到a公司交來(lái)的一張出票金額為50000元的銀行本票和一張金額為6500元的支票
12日,向A公司購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),價(jià)款50000元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為6500元,用銀行匯票支付。會(huì)計(jì)分錄
12日,向A公司購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),價(jià)款50000元收到的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為6500元用銀行匯票支付.
甲公司2022年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,從銀行提取現(xiàn)金50000元,以備發(fā)放工資。(2)11日,銷售部員工王勒預(yù)支差旅費(fèi)5000元,用現(xiàn)金支付(3)12日,向銀行申請(qǐng)開立金額為56500元的銀行匯票一張,已將款項(xiàng)存入,并取得銀行匯票。(4)13日,向乙公司采購(gòu)材料一批口材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。該公司取得的增值稅專發(fā)票上注明材料價(jià)款為50000元、增值稅稅額為6500元該公司以銀行匯票支付。(5)15日,向上海采購(gòu)專戶匯入100000元,用于采購(gòu)材料。(616日,以現(xiàn)金發(fā)放工資。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采購(gòu)專戶款項(xiàng)購(gòu)買原材料價(jià)款為50000元,增值稅稅率為13%,已收到增值稅專用發(fā)票,材料尚未收到。
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標(biāo)準(zhǔn)成本法如何核算,實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護(hù)商品維護(hù)嗎,
老師,我問(wèn)下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒(méi)有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬(wàn)左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬(wàn)了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒(méi)有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級(jí)科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫(kù)存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表,上面的信息來(lái)自哪里?報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎?尤其是劃框的沒(méi)的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào),和未申報(bào)什么意思?

