你好 月末一次加權(quán)平均單價(jià)法 5月份甲公司銷售A商品的成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本=(200%2B300)*(100*5%2B200*7%2B300*9)/(100%2B200%2B300) 月末結(jié)存A商品的成本=結(jié)存數(shù)量*單位產(chǎn)品成本=(100%2B200%2B300—200—300)*(100*5%2B200*7%2B300*9)/(100%2B200%2B300) 先進(jìn)先出法 5月份甲公司銷售A商品的成本=100*5%2B100*7%2B100*7%2B200*9 月末結(jié)存A商品的成本=100*9
1.某企業(yè)2019年5月份某商品有關(guān)收、發(fā)、存情況如下:(1)5月1日結(jié)存400件,單位成本200元(2)5月8日入庫300件,單位成本220元(3)5月12日發(fā)出600件(4)5月21日入庫300件,單位成本230元(5)5月28日發(fā)出200件(6)5月31日入庫200件,單位成本250元要求:(1)運(yùn)用先進(jìn)先出法計(jì)算2019年5月份發(fā)出商品的成本和月末結(jié)存商品成本;(12分)(2)運(yùn)用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算2019年5月份發(fā)出商品的成本和月末結(jié)存商品成本。
1.某企業(yè)2019年5月份某商品有關(guān)收、發(fā)、存情況如下: (1)5月1日結(jié)存400件,單位成本200元 (2)5月8日入庫300件,單位成本220元 (3)5月12日發(fā)出600件 (4)5月21日入庫300件,單位成本230元 (5)5月28日發(fā)出200件 (6)5月31日入庫200件,單位成本250元 要求: (1)運(yùn)用先進(jìn)先出法計(jì)算2019年5月份發(fā)出商品的成本和月末結(jié)存商品成本;( (2)運(yùn)用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算2019年5月份發(fā)出商品的成本和月末結(jié)存商品成本。
2019年5月份某商品有關(guān)收、發(fā)、存情況如下:5月1日結(jié)存400件,單位成本200元5月8日入庫300件,單位成本220元5月12日發(fā)出600件5月21日入庫300件,單位成本230元5月28日發(fā)出200件5月31日入庫200件,單位成本250元①運(yùn)用先進(jìn)先出法計(jì)算2019年5月份發(fā)出商品的成本和月末結(jié)存商品成本。②運(yùn)用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算2019年5月份發(fā)出商品的成本和月末結(jié)存商品成本。
甲公司2019年5月份A商品有關(guān)收、發(fā)、存情況如下。(1)5月1日結(jié)存500件,單位成本為2萬元。中(2)5月8日購入300件,單位成本為2.2萬元。心(3)5月10日發(fā)出400件。。(4)5月20日購入300件,單位成本為2.3萬元。批(5)5月28日發(fā)出200件。。(6)5月31日購入400件,單位成本為2.5萬元。。要求:采用先進(jìn)先出法計(jì)算A商品2019年5月份發(fā)出存貨的成本?5月31日結(jié)存存貨的成本?山
甲公司5月1日庫存A商品100件,單位成本5元5月5日購入200件,單位成本7元5月15日購入300件,單位成本9元5月20日銷售200件5月25日銷售300件要求:用月末一次加權(quán)平均單價(jià)法和先進(jìn)先出法,分別計(jì)算5月份甲公司銷售A商品的成本和月末結(jié)存A商品的成本
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?