借原材料525000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)87500 貸其他貨幣資金銀行匯票
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批取得的增值稅專用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)50萬(wàn)元,增值稅65000元專用發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)25000元。,增值稅22500元,材料驗(yàn)收入庫(kù)價(jià)稅款及運(yùn)輸費(fèi)以銀行存款匯票支付的分錄。
1、3日,企業(yè)購(gòu)入鋁材一批,取得增值稅專用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)42000元、增值稅5460元;取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)1000元、增值稅90元。價(jià)款以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2、9日,企業(yè)從光大公司購(gòu)入一批鋼材3000千克,取得增值稅專用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)60000元、增值稅7800元,企業(yè)簽發(fā)一張2個(gè)月到期、面值67800元的銀行承兌匯票。取得交通運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)700元、增值稅63元,款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。材料尚未運(yùn)到。 3、10日,上月購(gòu)入的鋁材批驗(yàn)收入庫(kù), 實(shí)際成本為45800元, 貨款已于上月支付。4、15日,接受外商捐贈(zèng)材料一批, 對(duì)方提供增值稅專用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)65000元、增值稅8450元;企業(yè)以轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)雜費(fèi)2000元(未取得增值稅專用發(fā)票),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
購(gòu)進(jìn)A材料,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款500000元,稅額65000元;取得增值稅運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票一張,注明運(yùn)輸費(fèi)10900元,所有款項(xiàng)全部付清,材料驗(yàn)收入庫(kù)。
1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料及主要材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)60萬(wàn)元,增值稅78000元;專用發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅1800元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款及運(yùn)輸費(fèi)以銀行匯票結(jié)算支付。會(huì)計(jì)分錄和金額
1.購(gòu)入原材料一批,專用發(fā)票注明貨款10萬(wàn)元,增值稅13000元;普通發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)3000元。價(jià)稅款及運(yùn)輸費(fèi)以銀行匯票支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)(按實(shí)際成本計(jì)價(jià))。會(huì)計(jì)分錄和金額
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開(kāi)發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個(gè)車船稅完稅憑證我找誰(shuí)開(kāi)呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問(wèn)題,入職一家圖書(shū)行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫(kù)存沒(méi)有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開(kāi)展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開(kāi)了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)(深加工記抵稅率為10%),收購(gòu)價(jià)12萬(wàn)元,產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),收購(gòu)款以銀行存款支付分錄。
庫(kù)存商品,12萬(wàn)-12萬(wàn)*10% 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12萬(wàn)乘以10% 貸銀行存款11
貸銀行存款應(yīng)該是12萬(wàn)。
購(gòu)進(jìn)流水生產(chǎn)線建設(shè)工程用設(shè)備一項(xiàng),專用發(fā)票注明其貸款為20萬(wàn)元,增值稅26000元,專用發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅900元。,物資驗(yàn)收入庫(kù)價(jià)稅款及運(yùn)輸費(fèi)簽發(fā)并成對(duì)為期三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票付給分錄
購(gòu)進(jìn)流水生產(chǎn)線建設(shè)工程用設(shè)備一項(xiàng),專用發(fā)票注明其貸款為20萬(wàn)元,增值稅26000元,專用發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅900元。,物資驗(yàn)收入庫(kù)價(jià)稅款及運(yùn)輸費(fèi)簽發(fā)并成對(duì)為期三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票付給分錄
借工程物資21萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)26900 貸應(yīng)付票據(jù)
委托加工材料應(yīng)付加工費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)尚未支付。分錄
借委托加工物資2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)2600 貸應(yīng)付帳款
庫(kù)存原材料一批,因管理不善被毀損成本15000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅1950元,事項(xiàng)在報(bào)批過(guò)程中等待處理。分錄
借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸,原材料15000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出950 借管理費(fèi)用, 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。