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1.根據(jù)消費稅現(xiàn)行規(guī)定,下列表述正確速果堂的有()。A.消費稅稅收負(fù)擔(dān)具有轉(zhuǎn)嫁性B.消費稅的稅率呈現(xiàn)單一稅率形式C.消費品生產(chǎn)企業(yè)沒有對外銷售的應(yīng)稅消費品均不征消費稅D.消費稅稅目列舉的消費品都屬消費稅的征稅范圍
1、根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,不正確的是()。納稅人自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品的,為移送使用的當(dāng)天B納稅人進(jìn)口應(yīng)稅消費品的,為報關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天C納稅人委托加工應(yīng)稅消費品的,為支付加工費的當(dāng)天D.納稅人采取預(yù)收貨款結(jié)算方式銷售應(yīng)稅消費品的,為發(fā)出應(yīng)稅消費品的當(dāng)天
2、根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,不正確的是()。A.委托加工應(yīng)稅消費品的,為納稅人提貨的當(dāng)天B采取托收承付方式銷售應(yīng)稅消費品的,為收到貨款的當(dāng)天<br/>C.進(jìn)口應(yīng)稅消費品的,為報關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天D.自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品的,為移送使用的當(dāng)天
2、根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,不正確的是()。A.委托加工應(yīng)稅消費品的,為納稅人提貨的當(dāng)天B采取托收承付方式銷售應(yīng)稅消費品的,為收到貨款的當(dāng)天<br/>C.進(jìn)口應(yīng)稅消費品的,為報關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天D.自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品的,為移送使用的當(dāng)天
2、根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于消費稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,不正確的是()。A.委托加工應(yīng)稅消費品的,為納稅人提貨的當(dāng)天B采取托收承付方式銷售應(yīng)稅消費品的,為收到貨款的當(dāng)天C.進(jìn)口應(yīng)稅消費品的,為報關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天D.自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品的,為移送使用的當(dāng)天
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)