你好,做招待費(fèi)里面的借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,銀行存款在你的勾選平臺里面選擇,不抵扣勾選。
外購物品用于贈送客戶,對方開的是專票,應(yīng)該怎么處理
外購物品用于送禮的報銷單摘要欄不能寫送禮,那應(yīng)該寫什么,賬務(wù)上怎么處理
老師,藥店贈送的物品,購進(jìn)時收到的專票,分錄怎么處理
外購產(chǎn)品用于贈送公司以外的人員取得進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
外購的物品用于送人、取得專票,怎么處理?
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
全額進(jìn)銷售費(fèi)用、是吧
是的是的,是這么做的。
我就是想問要不要把稅款分出來的
你好,這個產(chǎn)品是你們單位銷售的嗎?a
我從外面買回來的、送人得
你好,你們單位和這個產(chǎn)品銷售沒有關(guān)系的話,做招待費(fèi)直接價稅合計做賬就可以的,不允許抵扣增值稅。