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老師 1月有張專票稅已經(jīng)抵扣在1月 但是這張票員工報(bào)銷是在2月 這種情況怎么做分錄

2022-03-16 11:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 11:33

同學(xué) 你好 這個(gè)可以先做抵扣的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng) ? 貸 應(yīng)付賬款 收到發(fā)票后 沖應(yīng)付。

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同學(xué) 你好 這個(gè)可以先做抵扣的分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng) ? 貸 應(yīng)付賬款 收到發(fā)票后 沖應(yīng)付。
2022-03-16
同學(xué),你好 具體什么問題呢??
2023-03-24
借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 1月份做這個(gè)。
2025-03-04
你好,第一個(gè)問題只有抵扣聯(lián)兒的話,你可以先勾選認(rèn)證的,但是這個(gè)員工還沒報(bào)銷的話,你抵扣完以后,你可以先借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,等到后期報(bào)銷了你再做別的憑證。
2022-06-10
你哈,學(xué)員,正常做賬即可的
2022-08-11
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