你好,這里的220萬,100萬都是不含稅金額嗎?
我有6萬元的專票13個點的,工程款是20萬,我要開20萬元的專票9個點的,我還要交多少錢
比如,我要開100萬專票, 上家給我的是3個點的專票, 我開出去給下家是13個點的, 我中間還需要上多少稅,
老師好,我現(xiàn)在有進項票2萬6個點的服務(wù)類專票,進項票3萬13個點的產(chǎn)品專票,銷項票6萬13個點的產(chǎn)品專票,我可以抵扣的金額是多少?
老師好,我們公司是商貿(mào)企業(yè),可以開13%和6%的專票,請問一下:如果當(dāng)月收到13%不含稅100萬的專票,可以抵扣我們開出6%不含稅100萬的專票嗎,中間7個點需要交稅嗎?
我公司有220萬6個點的專票 我開100萬13個點的專票 要交稅嗎
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
就是含稅金額
你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額=220萬/1.06*6%—100萬/1.13*13%=12.4528萬—11.5044萬 是需要繳納增值稅的
你好 還在嗎
需要交多少呢
你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額=220萬/1.06*6%—100萬/1.13*13%=12.4528萬—11.5044萬 是需要繳納增值稅的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)