您好 可以看學(xué)堂的成本核算課程
老師,我領(lǐng)用原材料進(jìn)行加工,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)入庫存商品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 我這個(gè)單子上有兩個(gè)成本金額。庫存商品的成本應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)過去的成本,還是入庫時(shí)計(jì)算出來的成本,還是兩個(gè)成本的和?
老師您好,前面有兩個(gè)月領(lǐng)用原材料的時(shí)候出現(xiàn)了多領(lǐng)和少領(lǐng)材料,并且前兩個(gè)月已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了,庫存商品也結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本了,那這個(gè)月的領(lǐng)料應(yīng)該怎么做
老師領(lǐng)用原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。因公司沒有健全的庫存數(shù),這個(gè)學(xué)習(xí)應(yīng)該看什么課程
我們倉庫沒有原材料那一步 直接是產(chǎn)成品 記得銷售成本 那原材料那塊成本怎么記賬好,正常應(yīng)該是原材料領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再到庫存商品
老師,前幾個(gè)月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆]有出入領(lǐng)料單。現(xiàn)在盤點(diǎn)庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師我們公司沒有實(shí)際的出入庫帳這個(gè)要怎么操作
那要把這個(gè)建立起來 不然成本核算不準(zhǔn)確
老師我要怎么建立呢
現(xiàn)在賬上有存貨數(shù)據(jù)么
帳上的都不準(zhǔn),每個(gè)月都是估計(jì)的
那去實(shí)地盤點(diǎn) 然后做賬務(wù)調(diào)整?