你好,對方給你提供的勞務對方是小規(guī)模,稅率是1%的。
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項目有勞務分包,勞務公司開具分包普通發(fā)票,針對這張普通發(fā)票我們申報增值稅的時候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
老師,我公司是一般納稅人人力資源服務有限公司,把我公司包的活,外包給勞務隊,我公司收到錢后給勞務隊開工資(勞務費),對方給我公司開勞務費普通發(fā)票,怎么做分錄?謝謝老師!
勞務工程有限公司開了一張普通發(fā)票是1%勞務外包稅目給我們公司,這個是什么意思啊
我公司是建筑公司,接了個裝修工程,外包給了勞務公司,我們給對方開9%的裝修服務的發(fā)票,然后勞務公司直接我們開勞務發(fā)票可以
老師,公司的一部分生產(chǎn)工人是用的外面勞務公司的外包人員,勞務公司給我們公對公開外包費用發(fā)票,這個外包費用應該計入什么科目?。?/p>
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
我們是發(fā)包方,對方是承包方,就是對方派人到我們公司做事,對嗎,他們的個稅不需要我們申報對嗎
那分錄怎么做啊
好,對的是的,增值稅不需要你們單位申報的。
個稅不需要你們單位申報的, 借工程施工勞務費貸,銀行存款。
我們是借管理費用工資貸銀行。。。。
你們的是屬于成本的,你要做的話也應該放到主營業(yè)務成本,只有做了收入才可以放到主營業(yè)務成本。
我們這里沒有收入,只有租金收入 老師,失業(yè)保險可以全部由公司承擔對嗎
那這個具體的是什么業(yè)務的,對方虛開發(fā)票的嗎?
不知道呢,只有回單和發(fā)票,還有勞務公司的社保明細
那是不是你們的職工,人家給你們代交社保?
我們公司員工的社保是公司代繳,而不是勞務公司
那這個發(fā)票沒用的 你們有建房屋的支出嗎