根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好!請問一下你上次回答我的一個問題是進(jìn)項(xiàng)180萬,銷項(xiàng)160萬,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,您給的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅180; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅180; 不做這個分錄 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
前提是銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
國有資產(chǎn)總量是會計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù),
你好老師,退稅572元會被查嗎?這個稅本來不想退單問題2023年利潤也是虧損2024年也是虧損利潤都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢打到老板個人賬戶,說要做未稅申報(bào),這個是什么意思啊。是不是沒有開票的這部分,也去申報(bào)
請問老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評估公司的評估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊代理記賬公司,除了營業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒有在匯算清繳時體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫的話,可以直接填寫累計(jì)攤銷金額嗎?
財(cái)稅顧問費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社??圪M(fèi)時間有同事說是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號之前扣社保