你好 將本月?lián)p益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 借:本年利潤(或貸方) 主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入等 貸:主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用等科目? 按本年稅后利潤30%向投資者T公司分配利潤分錄 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款
將本月?lián)p益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,并計算本月的利潤總額。
將本月?lián)p益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,并計算本月的利潤總額。按本年稅后利潤30%向投資者T公司分配利潤分錄
將本月?lián)p益類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,并計算本月的利潤總額。按本年稅后利潤30%向投資者T公司分配利潤。
將本月各項(xiàng)收入費(fèi)用支出轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,并將本年利潤賬戶期末余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”賬戶。
資料:長征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業(yè)務(wù)如實(shí)訓(xùn)五,12月還發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.通過銀行收到M公司的違約罰款收入5000元,按規(guī)定作為營業(yè)外收入處理。2.將各損益類賬戶余額(除本練習(xí)有關(guān)的損益類賬戶外,“管理費(fèi)用”賬戶管本月借方發(fā)生額20000元,“財務(wù)費(fèi)用”賬戶本月借方發(fā)生額19000元)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。3.將本月實(shí)現(xiàn)的利潤(視同于應(yīng)稅所得額)按稅率25%計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳所得稅。4.按本月稅后利潤的10%提取盈余公積。5.按規(guī)定從稅后利潤中分配給投資者的利潤為80000元。6.年末將“本年利潤”賬戶的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配”(假設(shè)均為本月數(shù))。7.年末將“利潤分配”賬戶下各明細(xì)賬戶余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤”明細(xì)賬,并計算“未分配利潤”明細(xì)賬戶的期末余額(假設(shè)均為本月數(shù))。
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?