你好需要計算做好了給你
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
1借原材料515 應交稅費應交增值稅進項稅額85 貸應付票據(jù)600
借材料成本差異10 貸原材料10
2借應收票據(jù)1300 貸主營業(yè)務收入1100 應交稅費應交增值稅銷項稅187 銀行存款13
借主營業(yè)務成本550 貸庫存商品550
3.借在建工程50 貸庫存商品50
4借發(fā)出商品160 貸庫存商品160
借銀行存款234 貸其他應付款200 應交稅費應交增值稅銷項稅34
5借管理費用60 營業(yè)外支出10 貸銀行存款70
6.借待處理財產(chǎn)損益70 累計折舊30 待固定資產(chǎn)100
借以前年度損益調整70 貸待處理財產(chǎn)損益70
7借財務費用200 貸應付利息200
8借稅金及附加20 貸應交稅費-應交城建稅14 -教育費附加6
老師下面的問呢
9借主營業(yè)務收入1100 貸主營業(yè)務成本550 財務費用220 營業(yè)外支出10 管理費用60 稅金及附加20 本年利潤240
10借所得稅費用170 貸應交稅費應交所得稅170
11借本年利潤70 貸利潤分配未分配利潤70
12借利潤分配-提取法定盈余公積30 -提取法定公益金20 -現(xiàn)金股利140 貸盈余公積-法定盈余公積30 -公積金20 應付股利140
老師下面的表呢
表格這個自己做只能
能把表格里的那幾個數(shù)按順序告訴我一下嗎
這個挨著從上往下填寫就可以的
主要怕數(shù)寫錯了
老師麻煩你按順序把數(shù)從上到下告訴我一下,謝謝老師了
我么有電子版的不好做
電子版我微信發(fā)給你了老師
不好意思,學堂不可以留私人聯(lián)系方式
您就把內(nèi)個表格里的數(shù)字按順序幫我算一下給我就行,不需要您畫表格的,謝謝老師
自己填寫,這個分錄都給你了,你把數(shù)字寫上就可以