同學(xué)您好,那您就調(diào)一些出來

老師,請(qǐng)問高新技術(shù)企業(yè)的評(píng)審,對(duì)于企業(yè)有哪些要求,比如研發(fā)人員人數(shù),研發(fā)費(fèi)用所占比例這些,有什么要求呢?謝謝!
1工資跟收入的占比過高 2研發(fā)人員跟全職人員人數(shù)的占比過高 3研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用占總的研發(fā)費(fèi)用占比過高。 這三個(gè)主要是什么原因
本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入:4637,營(yíng)業(yè)收入:4823,投資收益:0,年代碼:2020,研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-1:210萬,研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-2:249萬4,本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占比%:96.1255884296308,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額合計(jì)占比%:1.92098318646876,本年境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用占比%:100,本年研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例:0.2333,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_內(nèi)部研究開發(fā)投入_本年度...:256萬,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_委托外部研發(fā)費(fèi)用_境內(nèi)的外部研發(fā)費(fèi)_本年度:0,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_本年度:256萬,歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額_合計(jì)(2017-2020版):256萬,研究費(fèi)用_管理費(fèi)用:256萬。。老師這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)看不懂,管理費(fèi)用 年-1:210萬,研究費(fèi)用_管理費(fèi)用 年-2:249萬
老師,納稅評(píng)估所老師給我們打電話說,我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中,研發(fā)人員工資占比過高,說我們非研發(fā)人員也記到了研發(fā)人員費(fèi)用里面了,請(qǐng)問由老師知道稅務(wù)那邊是怎么知道企業(yè)哪些是研發(fā)人員,哪些是管理人員呢
老師,你好,我們企業(yè)是高新企業(yè),今年2月份的時(shí)候,給技術(shù)部人員發(fā)放了去年項(xiàng)目獎(jiǎng)金,導(dǎo)致今年的研發(fā)費(fèi)用工資占比過高,這樣有沒影響的?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。

