您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額 可以不寫分錄 留下期繼續(xù)抵扣 如果要寫的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個(gè)月的進(jìn)銷稅大于銷項(xiàng)稅一點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅票只有兩張,我想問哈我在發(fā)票抵扣勾選時(shí)是兩張都要勾嗎?
老師,我公司之前銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候入下圖會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我如何做分錄,謝謝
老師,我們公司這個(gè)月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(目前是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
這個(gè)月我一個(gè)公司,銷項(xiàng)稅只有421.7,我勾選了一筆1168.71進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,這筆賬,如何寫分錄?
上個(gè)月有一筆發(fā)票沒到貨到了暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄 這個(gè)月到了 做了紅沖 下個(gè)月要報(bào)稅我根據(jù)稅負(fù)已經(jīng)倒算出進(jìn)項(xiàng)稅額 這筆進(jìn)項(xiàng)不用勾選了 我會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤表里面的)?