同學你好 1; 借,主營業(yè)務成本320 借,主營業(yè)務成本100 貸,庫存商品320? 貸,庫存商品100 2; 借,其他業(yè)務成本1200 貸,原材料1200 3; 借,稅金及附加68000*10% 貸,應交稅費一應交城建稅68000*7% 貸,應交稅費一應交教育附加68000*3%
假設按本月應交增值稅68000元的7%和3%,分別計算應交的城市維護建設稅和教育費附加(會計分錄。)結轉本月銷售九零三財料一百千克的成本一千二百
7收到光明工廠前欠的GM產(chǎn)品,貨款67800元存入銀行8向永盛工廠銷售802號材料100千克,單位售價50元,增值稅額650元,款項暫未收到9收到永盛工廠償還的802號材料貨款5650存入銀行10結轉本月銷售GM產(chǎn)品400件的生產(chǎn)成本。72000元,GM產(chǎn)品300件的生產(chǎn)成本45000元11結轉本月銷售801材料500千克的成本25,000元,802材料100千克的成本2000元12假設按本月應交增值稅22100元的7%和3%計算本月應繳納的城市維護建設稅1547元和教育費附加663元分錄和摘要謝謝
通用稅率13%1結轉本月產(chǎn)品銷售成本,其中GP產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本320元Jk100元2結轉本月銷售903材料,100千克的成本1200元3假設按本月應交增值稅68000元的7%和3%分別計算應交的城市維護建設稅和教育費附加寫分錄帶金額和摘要。
業(yè)務36.12月31日,按應納稅額的7%計算應交城市維護建設稅39000元,按3%計算應交教育費附加1800元。業(yè)務37.12月31日,結轉已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品900000元,乙產(chǎn)品600000元。業(yè)務38.12月31日,結轉銷售A材料的成本18000元
業(yè)務36.12月31日,按應納稅額的7%計算應交城市維護建設稅39000元,按3%計算應交教育費附加1800元。業(yè)務37.12月31日,結轉已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品900000元,乙產(chǎn)品600000元。寫會計分錄
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?