你好;? 你們是要收回來(lái) 自己 做賬建賬了 是嗎? ?

老師 ,前兩天專管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷
你好 老師 從代賬會(huì)計(jì)那邊接手過(guò)來(lái)的賬 一直沒(méi)有材料賬 我想著從我接過(guò)來(lái)之后就開(kāi)始補(bǔ) 小公司無(wú)人專門做這一塊 只能按照老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的 自己去造表格 但是我遇到很奇葩的問(wèn)題 --------這個(gè)原材料的期初庫(kù)存是5萬(wàn)多 但是暫估材料有74萬(wàn) 做表格的時(shí)候是不是新建一個(gè)暫估材料的 其他正常物料必須得是79萬(wàn)多 才足以沖減74萬(wàn)的暫估 才可以做到期初是5萬(wàn)多(如圖片)
老師,總公司供貨給分公司需要開(kāi)發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 我四月申報(bào)的不開(kāi)票收入填寫在了開(kāi)具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報(bào)表要改下 把金額填在未開(kāi)具發(fā)票上
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問(wèn)乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬(wàn),放到甲的福利費(fèi)支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費(fèi)中提出來(lái),全額調(diào)增么?
付錯(cuò)退回重新付 一來(lái)一回的錯(cuò)誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開(kāi)社保賬號(hào)可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時(shí)候一份合同會(huì)要2-3年才結(jié)束,那對(duì)業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報(bào)
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫(kù)存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費(fèi)用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營(yíng)了,這個(gè)留抵時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不,如果有風(fēng)險(xiǎn)的話要怎么樣把這個(gè)留抵稅額消化掉呢


是的 已經(jīng)收過(guò)來(lái)好久了 但是這個(gè)材料賬我一直沒(méi)做 我現(xiàn)在準(zhǔn)備造 我發(fā)現(xiàn)這個(gè)暫估材料金額太大了 -----------這樣的話 原材料1-26行得有79萬(wàn)多才足以沖減暫估材料吧 老師我是新手 第一次做這個(gè) 不是太懂
?你好;? ? 對(duì)方給你科目余額表了嗎? 您核對(duì)這個(gè)表與你實(shí)際一致不? ?
不一致 這邊做不到一致 切都是補(bǔ)的
?你好;? ? ?先建賬 。 先根據(jù)科目余額表去建賬。 后面 在去查詢?cè)蛉フ{(diào)整? ?
只能這樣了 謝謝老師
是的。 先建賬 慢慢? 核對(duì)數(shù)據(jù)去調(diào)整了? ?