借固定資產(chǎn)清理11400 累計折舊12000, 貸固定資產(chǎn)23400 借銀行存款,5150 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5150/1.03*2% 然后借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
2019年5月12日,重慶長江機(jī)器股份有限公司清理自己不使用的機(jī)器設(shè)備一臺,該設(shè)備原價500000元,已計提折舊300000元。5月15日出售該設(shè)備,收到價款220000萬元,稅費(fèi)28600元,款項(xiàng)已存入銀行。另發(fā)生的清理費(fèi)用1000元,以銀行存款支付。并已結(jié)轉(zhuǎn)該設(shè)備清理損益。編制該設(shè)備清理的會計分錄、編制該設(shè)備出售的會計分錄、編制該設(shè)備支付清理費(fèi)用的會計分錄、編制該設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)清理損益的會計分錄。
2019年9月27日,銷售自己使用過的機(jī)器設(shè)備一臺,開具普通發(fā)票1份,價稅合計5150元??铐?xiàng)已收存銀行。該設(shè)備于2008年12月5日購入賬面原價23400元,已提折舊12000元。的會計分錄
2019年9月28日,銷售自己使用過的小轎車1輛,開具普通發(fā)票1份。價稅合計10300元,款項(xiàng)收存銀行。該小轎車于2009年1月購入,原價80000元,已提折舊40000元。的會計分錄
2019年5月12日,重慶長江機(jī)器股份有限公司清理自己不使用的機(jī)器設(shè)備一臺,該設(shè)備原價500000元,已計提折舊300000元。5月15日出售該設(shè)備,收到價款220000元,稅費(fèi)28600元,款項(xiàng)已存入銀行。另發(fā)生的清理費(fèi)用1000元,以銀行存款支付。并已結(jié)轉(zhuǎn)該設(shè)備清理損益。編制該設(shè)備清理的會計分錄、編制該設(shè)備出售的會計分錄、編制該設(shè)備支付清理費(fèi)用的會計分錄、編制該設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)清理損益的會計分錄。
2019年5月12日,重慶長江機(jī)器股份有限公司清理自己不使用的機(jī)器設(shè)備一臺,該設(shè)備原價500000元,已計提折舊300000元。5月15日出售該設(shè)備,收到價款220000元,稅費(fèi)28600元,款項(xiàng)已存入銀行。另發(fā)生的清理費(fèi)用1000元,以銀行存款支付。并已結(jié)轉(zhuǎn)該設(shè)備清理損益。編制該設(shè)備清理的會計分錄、編制該設(shè)備出售的會計分錄、編制該設(shè)備支付清理費(fèi)用的會計分錄、編制該設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)清理損益的會計分錄。
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個月再開,那我賬上面是不是也要把對應(yīng)的收入做到下個月???
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報賬沖銷,請問賬上有余額責(zé)任會計的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬?
請問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認(rèn)是在幾月,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪個月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險一金嗎?
為什么會有營業(yè)外收入
因?yàn)槟愕墓潭ㄙY產(chǎn)清理余額在借方,有余額。
應(yīng)該是借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
1.03又是什么
你好,含稅的換算成不含稅的銷售額。